ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada el 29 de diciembre de 2023

Viernes 02 de Febrero de 2024

(Viene en la Décima sección)

 

Decreto de estímulos fiscales  región fronteriza norte

 

 

 

 

 

En materia de impuesto sobre la renta

 

 

 

 

08D376000

Optó por aplicar el estímulo fiscal en materia de ISR del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018 (en caso afirmativo debe llenar del índice 08170114000000 al 08170142000000 del anexo 17).

 

08D377000

Indique el porcentaje que representan los ingresos del ejercicio inmediato anterior obtenidos en la región fronteriza norte, respecto del total de ingresos obtenidos fuera de esta.

 

08D378000

Se encuentra inscrito en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”.

 

08D379000

Número de oficio de autorización para aplicar el estímulo fiscal de ISR.

 

08D380000

Fecha de autorización para aplicar el estímulo fiscal de ISR.

 

08D381000

Número o clave de registro en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”.

 

08D382000

Dejó de aplicar el estímulo fiscal en materia de ISR señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018.

 

08D383000

En caso afirmativo a la pregunta anterior, señale el motivo por el cual dejó de aplicar el estímulo fiscal de ISR.

 

08D384000

Fecha que dejo de aplicar el estímulo fiscal de ISR por cualquiera de los supuestos anteriores.

 

08D385000

Presentó a más tardar en el mes siguiente a aquel en que solicitó la baja, las declaraciones complementarias de los pagos provisionales en los que aplicó el estímulo y en su caso, realizó el pago del ISR correspondiente.

 

 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, señale el mes del pago provisional corregido, la fecha de presentación de las declaraciones complementarias presentadas y el monto pagado:

 

 

08D386000

(1) correspondiente al mes de:

 

08D387000

(1) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D388000

(1) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D389000

(2) correspondiente al mes de:

 

08D390000

(2) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D391000

(2) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D392000

(3) correspondiente al mes de:

 

08D393000

(3) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D394000

(3) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D395000

(4) correspondiente al mes de:

 

08D396000

(4) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D397000

(4) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D398000

(5) correspondiente al mes de:

 

08D399000

(5) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D400000

(5) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D401000

(6) correspondiente al mes de:

 

08D402000

(6) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D403000

(6) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D404000

(7) correspondiente al mes de:

 

08D405000

(7) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D406000

(7) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D407000

(8) correspondiente al mes de:

 

08D408000

(8) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D409000

(8) monto pagado en la declaración complementaria

 

08D410000

(9) correspondiente al mes de:

 

08D411000

(9) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D412000

(9) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D413000

(10) correspondiente al mes de:

 

08D414000

(10) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D415000

(10) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D416000

(11) correspondiente al mes de:

 

08D417000

(11) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D418000

(11) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D419000

(12) correspondiente al mes de:

 

08D420000

(12) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo.

 

08D421000

(12) monto pagado en la declaración complementaria.

 

08D422000

Señale si el estímulo fiscal aplicado es por domicilio, sucursal, establecimiento u otro.

 

08D423000

La antigüedad del domicilio fiscal, o de alguna sucursal, establecimiento u otro en la región fronteriza norte es menor a 18 meses.

 

08D424000

Cuenta con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicado dentro de la región fronteriza, al cual le es aplicable el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018.

 

08D425000

Se ubicó en los supuestos del artículo sexto, fracción XI del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018.

 

08D426000

Adicional al estímulo de la región fronteriza norte, aplicó otro tratamiento fiscal que le otorgue beneficios o estímulos fiscales adicionales, incluyendo exenciones o subsidios.

 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, indique lo siguiente:

 

08D427000

Beneficio obtenido, derivado de la aplicación del estímulo fiscal que aplicó.

 

08D428000

Monto del beneficio.

 

08D429000

Colaboró con el programa anual de verificación en tiempo real al que hace referencia el artículo séptimo, segundo párrafo, fracción IV del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

 

08D430000

Fecha de presentación del informe anual de colaboración al programa de verificación en tiempo real.

 

08D431000

Número de folio en el acuse de presentación del informe anual de colaboración al programa de verificación en tiempo real.

 

08D432000

Lugar de presentación del informe anual de colaboración al programa de verificación en tiempo real.

 

 

 

 

 

En materia de impuesto al valor agregado

 

 

 

 

08D433000

Optó por aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018.

 

08D434000

Fecha de presentación del aviso de aplicación del estímulo fiscal en materia de IVA señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018.

 

 

A qué tipo de actos o actividades gravados aplica el estímulo:

 

08D435000

(a) enajenación de bienes.

 

08D436000

(b) prestación de servicios independientes.

 

08D437000

(c) otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

 

08D438000

Dejó de aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA, señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018.

 

08D439000

Fecha en que dejo de aplicar el estímulo en materia de IVA.

 

08D440000

Se ubicó en los supuestos de los artículos décimo tercero, fracción IV del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018.

 

08D441000

Es persona física o moral con actividades empresariales obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la fracción IV del artículo 1-A, de la Ley del IVA, vigente hasta el 31 de agosto de 2021.

 

08D442000

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, señale si optó por efectuar la retención del IVA a la tasa reducida del 3% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.

 

 

 

En relación a la pregunta anterior, señale el mes al que corresponde, la fecha de presentación del entero del IVA retenido y el monto pagado.

 

 

08D443000

(1) correspondiente al mes de:

 

08D444000

(1) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D445000

(1) monto pagado:

 

08D446000

(2) correspondiente al mes de:

 

08D447000

(2) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D448000

(2) monto pagado:

 

08D449000

(3) correspondiente al mes de:

 

08D450000

(3) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D451000

(3) monto pagado:

 

08D452000

(4) correspondiente al mes de:

 

08D453000

(4) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D454000

(4) monto pagado:

 

08D455000

(5) correspondiente al mes de:

 

08D456000

(5) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D457000

(5) monto pagado:

 

08D458000

(6) correspondiente al mes de:

 

08D459000

(6) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D460000

(6) monto pagado:

 

08D461000

(7) correspondiente al mes de:

 

08D462000

(7) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D463000

(7) monto pagado:

 

08D464000

(8) correspondiente al mes de:

 

08D465000

(8) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D466000

(8) monto pagado:

 

08D467000

(9) correspondiente al mes de:

 

08D468000

(9) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D469000

(9) monto pagado:

 

08D470000

(10) correspondiente al mes de:

 

08D471000

(10) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D472000

(10) monto pagado:

 

08D473000

(11) correspondiente al mes de:

 

08D474000

(11) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D475000

(11) monto pagado:

 

08D476000

(12) correspondiente al mes de:

 

08D477000

(12) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D478000

(12) monto pagado:

 

08D479000

Cuál es su moneda funcional:

 

08D480000

Se encuentra obligado a llevar control volumétrico

 

08D481000

Es importador de un sector en específico

 

08D482000

En caso afirmativo al índice anterior, indique cual

 

 

 

 

 

Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur

 

 

 

 

 

En materia de impuesto sobre la renta

 

 

 

 

08D483000

Optó por aplicar el estímulo fiscal en materia de ISR del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020

(en caso afirmativo debe llenar del índice 08170143000000 al 08170171000000 del anexo 17).

 

08D484000

Indique el porcentaje que representan los ingresos del ejercicio inmediato anterior obtenidos en la región fronteriza sur, respecto del total de ingresos obtenidos fuera de esta.

 

08D485000

Se encuentra inscrito en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza sur”.

 

08D486000

Número de oficio de autorización para aplicar el estímulo fiscal de ISR.

 

08D487000

Fecha de autorización para aplicar el estímulo fiscal de ISR.

 

08D488000

Número o clave de registro en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza sur”.

 

08D489000

Dejó de aplicar el estímulo fiscal en materia de ISR señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

 

08D490000

En caso afirmativo a la pregunta anterior, señale el motivo por el cual dejó de aplicar el estímulo fiscal de ISR.

 

08D491000

Fecha que dejo de aplicar el estímulo fiscal de ISR por cualquiera de los supuestos anteriores.

 

08D492000

Presentó a más tardar en el mes siguiente a aquel en que solicitó la baja, las declaraciones complementarias de los pagos provisionales en los que aplico el estímulo y en su caso, realizó el pago del ISR correspondiente.

 

 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, señale el mes del pago provisional corregido, la fecha de presentación de las declaraciones complementarias presentadas y el monto pagado:

 

 

08D493000

(1) correspondiente al mes de:

 

08D494000

(1) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D495000

(1) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D496000

(2) correspondiente al mes de:

 

08D497000

(2) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D498000

(2) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D499000

(3) correspondiente al mes de:

 

08D500000

(3) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D501000

(3) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D502000

(4) correspondiente al mes de:

 

08D503000

(4) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D504000

(4) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D505000

(5) correspondiente al mes de:

 

08D506000

(5) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D507000

(5) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D508000

(6) correspondiente al mes de:

 

08D509000

(6) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D510000

(6) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D511000

(7) correspondiente al mes de:

 

08D512000

(7) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D513000

(7) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D514000

(8) correspondiente al mes de:

 

08D515000

(8) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D516000

(8) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D517000

(9) correspondiente al mes de:

 

08D518000

(9) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D519000

(9) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D520000

(10) correspondiente al mes de:

 

08D521000

(10)fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D522000

(10) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D523000

(11) correspondiente al mes de:

 

08D524000

(11) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D525000

(11) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D526000

(12) correspondiente al mes de:

 

08D527000

(12) fecha de presentación de la declaración complementaria relativa al pago provisional en el que aplicó el estímulo:

 

08D528000

(12) monto pagado en la declaración complementaria:

 

08D529000

Señale si el estímulo fiscal aplicado es por domicilio, sucursal, establecimiento u otro.

 

08D530000

La antigüedad del domicilio fiscal, o de alguna sucursal, establecimiento u otro en la región fronteriza sur es menor a 18 meses.

 

08D531000

Cuenta con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicado dentro de la región fronteriza, al cual le es aplicable el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

 

08D532000

Se ubicó en los supuestos del artículo sexto, fracción XI del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

 

08D533000

Adicional al estímulo de la región fronteriza sur, aplicó otro tratamiento fiscal que le otorgue beneficios o estímulos fiscales adicionales, incluyendo exenciones o subsidios.

 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, indique lo siguiente:

 

08D534000

Beneficio obtenido, derivado de la aplicación del estímulo fiscal que aplicó.

 

08D535000

Monto del beneficio.

 

08D536000

Colaboró con el programa anual de verificación en tiempo real que hace referencia el artículo séptimo, segundo párrafo, fracción VI del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

 

08D537000

Fecha de presentación del informe anual de colaboración al programa de verificación en tiempo real.

 

08D538000

Número de folio en el acuse de presentación del informe anual de colaboración al programa de verificación en tiempo real.

 

08D539000

Lugar de presentación del informe anual de colaboración al programa de verificación en tiempo real.

 

 

 

 

 

En materia de impuesto al valor agregado

 

 

 

 

08D540000

Optó por aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

 

08D541000

Fecha de presentación del aviso de aplicación del estímulo fiscal en materia de IVA señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

 

 

A qué tipo de actos o actividades gravados aplica el estímulo:

 

08D542000

(a) enajenación de bienes.

 

08D543000

(b) prestación de servicios independientes.

 

08D544000

(c) otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

 

08D545000

Dejó de aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA, señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

 

08D546000

Fecha en que dejo de aplicar el estímulo en materia de IVA.

 

08D547000

Se ubicó en los supuestos del artículo décimo segundo, fracción V del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2020.

 

08D548000

Es persona física o moral con actividades empresariales obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la fracción IV del artículo 1-A, de la Ley del IVA, vigente hasta el 31 de agosto de 2021.

 

08D549000

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, señale si optó por efectuar la retención del IVA a la tasa reducida del 3% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.

 

 

 

En relación a la pregunta anterior, señale las fechas de presentación del entero del IVA retenido y los montos pagados.

 

 

08D550000

(1) correspondiente al mes de:

 

08D551000

(1) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D552000

(1) monto pagado:

 

08D553000

(2) correspondiente al mes de:

 

08D554000

(2) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D555000

(2) monto pagado:

 

08D556000

(3) correspondiente al mes de:

 

08D557000

(3) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D558000

(3) monto pagado:

 

08D559000

(4) correspondiente al mes de:

 

08D560000

(4) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D561000

(4) monto pagado:

 

08D562000

(5) correspondiente al mes de:

 

08D563000

(5) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D564000

(5) monto pagado:

 

08D565000

(6) correspondiente al mes de:

 

08D566000

(6) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D567000

(6) monto pagado:

 

08D568000

(7) correspondiente al mes de:

 

08D569000

(7) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D570000

(7) monto pagado:

 

08D571000

(8) correspondiente al mes de:

 

08D572000

(8) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D573000

(8) monto pagado:

 

08D574000

(9) correspondiente al mes de:

 

08D575000

(9) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D576000

(9) monto pagado:

 

08D577000

(10) correspondiente al mes de:

 

08D578000

(10) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D579000

(10) monto pagado:

 

08D580000

(11) correspondiente al mes de:

 

08D581000

(11) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D582000

(11) monto pagado:

 

08D583000

(12) correspondiente al mes de:

 

08D584000

(12) fecha de presentación del entero del IVA retenido:

 

08D585000

(12) monto pagado:

 

 

El anexo no. 1 consta de 9 columnas y está dividido en dos partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

1- Estado de situación financiera por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

2023

2022

 

 

 

 

 

Activo

 

 

 

 

 

 

 

Activo circulante

 

 

 

 

 

 

 

Efectivo e instrumentos financieros

 

 

 

 

 

 

08010000000000

Efectivo en caja y bancos nacionales.

 

 

08010001000000

Efectivo en caja y bancos del extranjero.

 

 

08010002000000

Valores de inmediata realización nacionales.

 

 

08010003000000

Valores de inmediata realización del extranjero.

 

 

08010004000000

Inversiones en renta fija nacionales.

 

 

08010005000000

Inversiones en renta fija del extranjero.

 

 

08010006000000

Inversiones temporales en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08010007000000

Otros instrumentos financieros nacionales.

 

 

08010008000000

Otros instrumentos financieros del extranjero.

 

 

08010009000000

Total de efectivo e instrumentos financieros.

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas por cobrar

 

 

 

 

 

 

08010010000000

Oficina central en el extranjero.

 

 

08010011000000

Clientes nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010012000000

Clientes nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010013000000

Clientes del extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010014000000

Clientes del extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010015000000

Documentos por cobrar nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010016000000

Documentos por cobrar nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010017000000

Documentos por cobrar del extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010018000000

Documentos por cobrar del extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010019000000

Deudores diversos.

 

 

08010020000000

Estimación de cuentas incobrables.

 

 

08010021000000

Otras cuentas por cobrar nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010022000000

Otras cuentas por cobrar nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010023000000

Otras cuentas por cobrar del extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010024000000

Otras cuentas por cobrar del extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010025000000

Total de cuentas por cobrar.

 

 

 

 

 

 

 

Contribuciones a favor

 

 

 

 

 

 

08010026000000

Impuesto al valor agregado por recuperar.

 

 

08010027000000

Impuesto sobre la renta por recuperar.

 

 

08010028000000

Otros impuestos por recuperar.

 

 

08010029000000

Total de contribuciones a favor.

 

 

 

 

 

 

 

Inventarios

 

 

 

 

 

 

08010030000000

Productos terminados.

 

 

08010031000000

Producción en proceso.

 

 

08010032000000

Materias primas y materiales.

 

 

08010033000000

Estimación de obsolescencia.

 

 

08010034000000

Pérdida por deterioro.

 

 

08010035000000

Otros.

 

 

08010036000000

Total de inventarios.

 

 

 

 

 

 

 

Pagos anticipados

 

 

 

 

 

 

08010037000000

Rentas pagadas por anticipado.

 

 

08010038000000

Anticipos a proveedores.

 

 

08010039000000

Otros pagos anticipados.

 

 

08010040000000

Pérdida por deterioro de pagos anticipados.

 

 

08010041000000

Total de pagos anticipados.

 

 

08010042000000

Otros activos a corto plazo.

 

 

08010043000000

Impuesto al valor agregado no pagado.

 

 

08010044000000

Total del activo circulante.

 

 

 

 

 

 

 

Activo no circulante

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas por cobrar a largo plazo

 

 

 

 

 

 

08010045000000

Cuentas por cobrar nacionales a largo plazo (partes relacionadas).

 

 

08010046000000

Cuentas por cobrar nacionales a largo plazo (partes no relacionadas).

 

 

08010047000000

Cuentas por cobrar del extranjero a largo plazo (partes relacionadas).

 

 

08010048000000

Cuentas por cobrar del extranjero a largo plazo (partes no relacionadas).

 

 

08010049000000

Total de cuentas por cobrar a largo plazo.

 

 

 

 

 

 

 

Pagos anticipados a largo plazo

 

 

 

 

 

 

08010050000000

Anticipo a proveedores nacionales.

 

 

08010051000000

Anticipo a proveedores del extranjero.

 

 

08010052000000

Otros pagos anticipados nacionales.

 

 

08010053000000

Otros pagos anticipados del extranjero.

 

 

08010054000000

Total de pagos anticipados a largo plazo.

 

 

 

 

 

 

 

inversiones permanentes

 

 

 

 

 

 

08010055000000

Inversiones permanentes nacionales.

 

 

08010056000000

Inversiones permanentes del extranjero.

 

 

08010057000000

Inversiones permanentes en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08010058000000

Total de inversiones permanentes.

 

 

 

 

 

 

 

Activo fijo

 

 

 

 

 

 

 

Inmuebles, maquinaria y equipo

 

 

 

 

 

 

08010059000000

Terrenos.

 

 

08010060000000

Edificios.

 

 

08010061000000

Maquinaria.

 

 

08010062000000

Equipo de transporte.

 

 

08010063000000

Mobiliario y equipo.

 

 

08010064000000

Equipo de cómputo.

 

 

08010065000000

Otros activos fijos.

 

 

08010066000000

Total de inmuebles, maquinaria y equipo.

 

 

 

 

 

 

 

Depreciaciones acumuladas

 

 

 

 

 

 

08010067000000

Depreciación acumulada de edificios.

 

 

08010068000000

Depreciación acumulada de maquinaria.

 

 

08010069000000

Depreciación acumulada de transporte.

 

 

08010070000000

Depreciación acumulada de mobiliario y equipo.

 

 

08010071000000

Depreciación acumulada de equipo de cómputo.

 

 

08010072000000

Depreciación acumulada de otros activos fijos.

 

 

08010073000000

Total de depreciación acumulada.

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida por deterioro acumulado

 

 

 

 

 

 

08010074000000

Pérdida por deterioro acumulado de edificios.

 

 

08010075000000

Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria.

 

 

08010076000000

Pérdida por deterioro acumulado de equipo de transporte.

 

 

08010077000000

Pérdida por deterioro acumulado de mobiliario y equipo.

 

 

08010078000000

Pérdida por deterioro acumulado de equipo de cómputo.

 

 

08010079000000

Pérdida por deterioro acumulado de otros activos fijos.

 

 

08010080000000

Total de pérdida por deterioro acumulado.

 

 

08010081000000

Total de inmuebles, maquinaria y equipo neto.

 

 

 

 

 

 

 

Activos intangibles

 

 

 

 

 

 

08010082000000

Gastos preoperativos.

 

 

08010083000000

Investigación de mercado.

 

 

08010084000000

Patentes y marcas.

 

 

08010085000000

Amortizaciones.

 

 

08010086000000

Pérdida por deterioro.

 

 

08010087000000

Otros activos intangibles.

 

 

08010088000000

Total de activos intangibles.

 

 

 

 

 

 

 

Otros activos

 

 

 

 

 

 

08010089000000

Crédito mercantil.

 

 

08010090000000

Pérdida por deterioro.

 

 

08010091000000

Impuesto sobre la renta diferido.

 

 

08010092000000

Participación de los trabajadores en las utilidades diferida.

 

 

08010093000000

Instrumentos financieros a largo plazo.

 

 

08010094000000

Otros activos.

 

 

08010095000000

Total de otros activos.

 

 

08010096000000

Total del activo no circulante.

 

 

08010097000000

Total del activo.

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo a corto plazo

 

 

 

 

 

 

 

Documentos por pagar

 

 

 

 

 

 

08010098000000

Nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010099000000

Nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010100000000

Del extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010101000000

Del extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010102000000

Oficina central en el extranjero.

 

 

08010103000000

Total de documentos por pagar.

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos financieros

 

 

 

 

 

 

08010104000000

Instrumentos financieros nacionales.

 

 

08010105000000

Instrumentos financieros del extranjero.

 

 

08010106000000

Otros nacionales.

 

 

08010107000000

Otros del extranjero.

 

 

08010108000000

Total de instrumentos financieros.

 

 

 

 

 

 

 

Acreedores diversos

 

 

 

 

 

 

08010109000000

Nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010110000000

Nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010111000000

Del extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010112000000

Del extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010113000000

Oficina central en el extranjero.

 

 

08010114000000

Total de acreedores diversos.

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores

 

 

 

 

 

 

08010115000000

Nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010116000000

Nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010117000000

Del extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010118000000

Del extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010119000000

Oficina central en el extranjero.

 

 

08010120000000

Total de proveedores.

 

 

 

 

 

 

 

Contribuciones por pagar

 

 

 

 

 

 

08010121000000

Impuesto sobre la renta.

 

 

08010122000000

Impuesto al activo.

 

 

08010123000000

Impuesto al valor agregado.

 

 

08010124000000

Impuesto especial sobre producción y servicios.

 

 

08010125000000

Impuesto sobre automóviles nuevos.

 

 

08010126000000

Impuestos locales.

 

 

08010127000000

Cuotas patronales seguro social.

 

 

08010128000000

Cuotas obreras seguro social.

 

 

08010129000000

Aportaciones al INFONAVIT.

 

 

08010130000000

Aportaciones al SAR.

 

 

08010131000000

Otros impuestos y contribuciones.

 

 

08010132000000

Total de contribuciones por pagar.

 

 

 

 

 

 

 

Otros pasivos

 

 

 

 

 

 

08010133000000

Impuesto al valor agregado no cobrado.

 

 

08010134000000

Participación de los trabajadores en las utilidades.

 

 

08010135000000

Anticipos de clientes nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010136000000

Anticipos de clientes nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010137000000

Anticipos de clientes extranjeros (partes relacionadas).

 

 

08010138000000

Anticipos de clientes extranjeros (partes no relacionadas).

 

 

08010139000000

Otras cuentas por cobrar a corto plazo nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010140000000

Otras cuentas por cobrar a corto plazo nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010141000000

Otras cuentas por cobrar a corto plazo del extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010142000000

Otras cuentas por cobrar a corto plazo del extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010143000000

Anticipos de clientes oficina central en el extranjero.

 

 

08010144000000

Oficina central en el extranjero.

 

 

08010145000000

Aportaciones para futuros aumentos de capital.

 

 

08010146000000

Ingresos por realizar.

 

 

08010147000000

Otros nacionales.

 

 

08010148000000

Otros del extranjero.

 

 

08010149000000

Total de otros pasivos.

 

 

08010150000000

Porción circulante del pasivo a corto plazo de deuda financiera.

 

 

08010151000000

Total del pasivo a corto plazo.

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo a largo plazo

 

 

 

 

 

 

 

Deudas a largo plazo

 

 

 

 

 

 

08010152000000

Documentos por pagar nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010153000000

Documentos por pagar nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010154000000

Documentos por pagar con el extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010155000000

Documentos por pagar con el extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010156000000

Otras cuentas por cobrar a largo plazo nacionales (partes relacionadas).

 

 

08010157000000

Otras cuentas por cobrar a largo plazo nacionales (partes no relacionadas).

 

 

08010158000000

Otras cuentas por cobrar a largo plazo del extranjero (partes relacionadas).

 

 

08010159000000

Otras cuentas por cobrar a largo plazo del extranjero (partes no relacionadas).

 

 

08010160000000

Oficina central en el extranjero.

 

 

08010161000000

Instrumentos financieros a largo plazo.

 

 

08010162000000

Total de deudas a largo plazo.

 

 

08010163000000

Beneficio a empleados.

 

 

 

 

 

 

 

Otros pasivos

 

 

 

 

 

 

08010164000000

Rentas cobradas por anticipado.

 

 

08010165000000

Impuesto sobre la renta diferido.

 

 

08010166000000

Participación de los trabajadores en las utilidades diferida.

 

 

08010167000000

Otros.

 

 

08010168000000

Total de otros pasivos.

 

 

08010169000000

Total de pasivo a largo plazo.

 

 

08010170000000

Total del pasivo.

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio

 

 

 

 

 

 

08010171000000

Patrimonio de la oficina central del establecimiento permanente en el extranjero.

 

 

08010172000000

Utilidad neta.

 

 

08010173000000

Pérdida neta.

 

 

08010174000000

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores.

 

 

08010175000000

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

 

 

08010176000000

Otros resultados integrales (deudor).

 

 

08010177000000

Otros resultados integrales (acreedor).

 

 

08010178000000

Exceso en la actualización del patrimonio.

 

 

08010179000000

Insuficiencia en la actualización del patrimonio.

 

 

08010180000000

Resultado por tenencia de activos no monetarios.

 

 

08010181000000

Otras cuentas del patrimonio acreedoras.

 

 

08010182000000

Otras cuentas del patrimonio deudoras.

 

 

08010183000000

Total del patrimonio.

 

 

 

 

 

 

08010184000000

Total del pasivo y del patrimonio.

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Porcentaje  en relación  con el total  del activo  (ejercicio fiscal)

Porcentaje  en relación  con el total  del activo  (ejercicio fiscal anterior)

Variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Porcentaje  de variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Explicar  variación

 

El anexo no. 2 consta de 8 columnas y está dividido en dos partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

2- Estado de resultado integral por los ejercicios comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre  de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

Total 2023

Partes  relacionadas  2023

 

 

 

 

Nota:

Para el llenado de este anexo es necesario capturar primero la información de los anexos 5, 6 (cuando se esté obligado al llenado de este anexo), 7 y 8.

 

 

08020000000000

Total de ventas o ingresos netos.

 

 

 

Menos:

 

 

08020001000000

Costo de ventas.

 

 

08020002000000

Pérdida bruta.

 

 

08020003000000

Utilidad bruta.

 

 

 

Menos:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de operación

 

 

 

 

 

 

08020004000000

Gastos generales.

 

 

08020005000000

Gastos de administración.

 

 

08020006000000

Gastos de venta.

 

 

08020007000000

Gastos prorrateados por la oficina central en el extranjero.

 

 

08020008000000

Total.

 

 

08020009000000

Pérdida de operación.

 

 

08020010000000

Utilidad de operación.

 

 

 

Más (menos):

 

 

 

 

 

 

 

Resultado integral de financiamiento

 

 

 

 

 

 

08020011000000

Intereses a favor.

 

 

08020012000000

Intereses a cargo.

 

 

08020013000000

Intereses moratorios a favor.

 

 

08020014000000

Intereses moratorios a cargo.

 

 

08020015000000

Utilidad cambiaria.

 

 

08020016000000

Pérdida cambiaria.

 

 

08020017000000

Resultado por posición monetaria favorable.

 

 

08020018000000

Resultado por posición monetaria desfavorable.

 

 

08020019000000

Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros deudor.

 

 

08020020000000

Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros acreedor.

 

 

08020021000000

Otros conceptos financieros a favor.

 

 

08020022000000

Otros conceptos financieros a cargo.

 

 

08020023000000

Total.

 

 

 

Más (menos):

 

 

 

 

 

 

 

Participación en la utilidad o pérdida  neta de otras entidades

 

 

 

 

 

 

08020024000000

Pérdida neta por participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos.

 

 

08020025000000

Utilidad neta por participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos.

 

 

08020026000000

Pérdida antes de impuestos a la utilidad.

 

 

08020027000000

Utilidad antes de impuestos a la utilidad.

 

 

 

Menos:

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos a la utilidad

 

 

 

 

 

 

08020028000000

Impuesto sobre la renta.

 

 

08020029000000

Impuesto sobre la renta diferido.

 

 

08020030000000

Otras provisiones.

 

 

08020031000000

Total.

 

 

 

Más (menos):

 

 

 

 

 

 

 

Otros ingresos (gastos)

 

 

 

 

 

 

08020032000000

Reversión del deterioro del crédito mercantil.

 

 

08020033000000

Reversión del deterioro de los demás activos de larga duración.

 

 

08020034000000

Operaciones discontinuadas favorables.

 

 

08020035000000

Operaciones discontinuadas desfavorables.

 

 

08020036000000

Total otros ingresos (gastos), neto.

 

 

08020037000000

Pérdida neta.

 

 

08020038000000

Utilidad neta.

 

 

 

 

 

 

 

Más (menos):

 

 

 

 

 

 

 

Otros resultados integrales

 

 

 

 

 

 

08020039000000

Resultado por conversión de operaciones extranjeras favorables.

 

 

08020040000000

Resultado por conversión de operaciones extranjeras desfavorables.

 

 

08020041000000

Resultado no realizado en y/o sobre instrumentos financieros favorables.

 

 

08020042000000

Resultado no realizado en y/o sobre instrumentos financieros desfavorable.

 

 

08020043000000

Valuación de coberturas de flujo de efectivo y/o instrumentos financieros favorables.

 

 

08020044000000

Valuación de coberturas de flujo de efectivo y/o instrumentos financieros desfavorable.

 

 

08020045000000

Participación en los otros resultados integrales de asociadas favorable.

 

 

08020046000000

Participación en los otros resultados integrales de asociadas desfavorable.

 

 

08020047000000

Impuestos a la utilidad de otros resultados integrales.

 

 

08020048000000

PTU de otros resultados integrales.

 

 

08020049000000

Otros.

 

 

08020050000000

Suma de otros resultados integrales.

 

 

08020051000000

Resultado integral deudor.

 

 

08020052000000

Resultado integral acreedor.

 

 

 

 

 

 

08020053000000

Utilidad básica por acción ordinaria.

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Partes no  relacionadas  2023

Total 2022

Partes  relacionadas  2022

Partes no  relacionadas  2022

 

El anexo no. 3 consta de 15 columnas y está dividido en cuatro partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

3- Estado de cambios en el patrimonio de la oficina central del extranjero en el establecimiento permanente por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

Patrimonio  de la oficina  central del  establecimiento permanente  en el extranjero

Utilidad  neta

 

 

 

 

08030000000000

Saldos al 1 de enero de 2022 previamente reportados.

 

 

08030001000000

Ajuste por aplicación retrospectiva por cambios contables y correcciones de errores.

 

 

08030002000000

Saldos al 1 de enero de 2022 ajustados.

 

 

08030003000000

Aportaciones de capital.

 

 

08030004000000

Reembolsos de capital.

 

 

08030005000000

Dividendos pagados.

 

 

08030006000000

Dividendos en acciones.

 

 

08030007000000

Cambios en la participación controladora que no implican pérdidas de control.

 

 

08030008000000

Utilidad neta de 2022.

 

 

08030009000000

Pérdida neta de 2022.

 

 

08030010000000

Resultado por tenencia de activos no monetarios.

 

 

08030011000000

Recompra de acciones.

 

 

08030012000000

Efecto de valuación del ejercicio de instrumentos financieros.

 

 

08030013000000

Efecto de conversión del ejercicio de operaciones extranjeras.

 

 

08030014000000

Resultado por conversión de operaciones extranjeras favorables.

 

 

08030015000000

Resultado por conversión de operaciones extranjeras desfavorables.

 

 

08030016000000

Resultado no realizado en y/o sobre instrumentos financieros favorables.

 

 

08030017000000

Resultado no realizado en y/o sobre instrumentos financieros desfavorable.

 

 

08030018000000

Valuación de coberturas de flujo de efectivo y/o instrumentos financieros favorables.

 

 

08030019000000

Valuación de coberturas de flujo de efectivo y/o instrumentos financieros desfavorable.

 

 

08030020000000

Participación de los otros resultados integrales de asociadas favorables.

 

 

08030021000000

Participación de los otros resultados integrales de asociadas desfavorable.

 

 

08030022000000

Impuestos a la utilidad de otros resultados integrales.

 

 

08030023000000

PTU de otros resultados integrales.

 

 

08030024000000

Otros.

 

 

08030025000000

Saldos al 31 de diciembre de 2022.

 

 

08030026000000

Saldos al 1 de enero de 2023, previamente reportados.

 

 

08030027000000

Ajuste por aplicación retrospectiva por cambios contables y correcciones de errores.

 

 

08030028000000

Saldos al 1 de enero de 2023 ajustados.

 

 

08030029000000

Aportaciones de capital.

 

 

08030030000000

Reembolsos de capital.

 

 

08030031000000

Dividendos pagados.

 

 

08030032000000

Dividendos en acciones.

 

 

08030033000000

Cambios en la participación controladora que no implican pérdidas de control.

 

 

08030034000000

Utilidad neta de 2023.

 

 

08030035000000

Pérdida neta de 2023.

 

 

08030036000000

Resultado por tenencia de activos no monetarios.

 

 

08030037000000

Recompra de acciones.

 

 

08030038000000

Efecto de valuación del ejercicio de instrumentos financieros.

 

 

08030039000000

Efecto de conversión del ejercicio de operaciones extranjeras.

 

 

08030040000000

Resultado por conversión de operaciones extranjeras favorables.

 

 

08030041000000

Resultado por conversión de operaciones extranjeras desfavorables.

 

 

08030042000000

Resultado no realizado en y/o sobre instrumentos financieros favorables.

 

 

08030043000000

Resultado no realizado en y/o sobre instrumentos financieros desfavorable.

 

 

08030044000000

Valuación de coberturas de flujo de efectivo y/o instrumentos financieros favorable.

 

 

08030045000000

Valuación de coberturas de flujo de efectivo y/o instrumentos financieros desfavorable.

 

 

08030046000000

Participación de los otros resultados integrales de asociadas favorables.

 

 

08030047000000

Participación de los otros resultados integrales de asociadas desfavorables.

 

 

08030048000000

Impuestos a la utilidad de otros resultados integrales.

 

 

08030049000000

PTU de otros resultados integrales.

 

 

08030050000000

Otros.

 

 

08030051000000

Saldos al 31 de diciembre de 2023.

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Pérdida neta

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores

Pérdidas acumuladas  de ejercicios anteriores

Otros resultados integrales  (deudor)

 

Parte III

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Otros resultados integrales (acreedor)

Exceso  en la actualización  del patrimonio

Insuficiencia  en la actualización  del patrimonio

Resultado por tenencia de activos no monetarios

 

Parte IV

Datos a proporcionar

 

 

 

Otras cuentas del patrimonio acreedoras

Otras cuentas del patrimonio deudoras

Total del patrimonio

 

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

4- Estado de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

2023

2022

 

 

 

 

 

Conforme al método indirecto

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de operación

 

 

 

 

 

 

08040000000000

Utilidad antes de impuestos a la utilidad.

 

 

08040001000000

Pérdida antes de impuestos a la utilidad.

 

 

 

 

 

 

 

Partidas relacionadas con  actividades de financiamiento

 

 

 

 

 

 

08040002000000

Depreciaciones y amortizaciones.

 

 

08040003000000

Pérdida por deterioro de activos.

 

 

08040004000000

Utilidad por venta de activo fijo y terreno.

 

 

08040005000000

Intereses a favor.

 

 

08040006000000

Dividendos cobrados.

 

 

08040007000000

Otras partidas relacionadas con actividades de inversión.

 

 

08040008000000

Suma de partidas relacionadas con actividades de inversión.

 

 

 

 

 

 

 

Partidas relacionadas con  actividades de financiamiento

 

 

 

 

 

 

08040009000000

Intereses a cargo.

 

 

08040010000000

Otras partidas relacionadas con actividades de financiamiento.

 

 

08040011000000

Suma de partidas relacionadas con actividades de financiamiento.

 

 

 

Más (menos):

 

 

08040012000000

Incremento en cuentas por cobrar y otros.

 

 

08040013000000

Disminución en inventarios.

 

 

08040014000000

Disminución en proveedores.

 

 

08040015000000

Impuesto sobre la renta pagado.

 

 

08040016000000

Otras partidas.

 

 

08040017000000

Flujos netos de efectivo de actividades de operación.

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de inversión

 

 

 

 

 

 

08040018000000

Negocio adquirido (crédito mercantil y/o comercial).

 

 

08040019000000

Intereses cobrados.

 

 

08040020000000

Dividendos cobrados.

 

 

08040021000000

Adquisición de activo fijo y terreno.

 

 

08040022000000

Cobros por venta de activo fijo y terreno.

 

 

08040023000000

Adquisición de acciones.

 

 

08040024000000

Adquisición de activos intangibles.

 

 

08040025000000

Adquisición de otros activos.

 

 

08040026000000

Otras partidas relacionadas con actividades de inversión.

 

 

08040027000000

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión.

 

 

08040028000000

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento (resultado positivo).

 

 

08040029000000

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento (resultado negativo).

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de financiamiento

 

 

 

 

 

 

08040030000000

Entrada de efectivo por emisión de capital.

 

 

08040031000000

Entrada de efectivo por aportaciones para futuros aumentos de capital.

 

 

08040032000000

Obtención de préstamos con partes relacionadas.

 

 

08040033000000

Obtención de préstamos con partes no relacionadas.

 

 

08040034000000

Pago de pasivos.

 

 

08040035000000

Pago de préstamos con partes relacionadas

 

 

08040036000000

Pago de préstamos con partes no relacionadas.

 

 

08040037000000

Pago de pasivos derivados de arrendamiento financiero.

 

 

08040038000000

Intereses pagados.

 

 

08040039000000

Pago de dividendos.

 

 

08040040000000

Emisión de deuda.

 

 

08040041000000

Otras partidas relacionadas con actividades de financiamiento.

 

 

08040042000000

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento.

 

 

08040043000000

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo.

 

 

 

 

 

 

 

Efectos por cambios en el  valor del efectivo

 

 

 

 

 

 

08040044000000

Efectos por cambios en el valor del efectivo por conversión de los saldos y flujos de efectivo de sus operaciones extranjeras, a la moneda de informe.

 

 

08040045000000

Efectos por cambios en el valor del efectivo por inflación asociado con los saldos y flujos de efectivo de entidades que conforman la entidad económica consolidada.

 

 

08040046000000

Otros efectos por cambios en el valor del efectivo.

 

 

08040047000000

Total de efectos por cambios en el valor del efectivo.

 

 

08040048000000

Efectivo al principio del periodo.

 

 

 

 

 

 

08040049000000

Efectivo al final del periodo.

 

 

 

 

 

 

 

Conforme al método directo

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de operación

 

 

 

 

 

 

08040050000000

Cobro a clientes.

 

 

08040051000000

Pagos a proveedores.

 

 

08040052000000

Pago a empleados y otros proveedores de bienes y servicios.

 

 

08040053000000

Impuesto sobre la renta pagado.

 

 

08040054000000

Otras actividades de operación.

 

 

08040055000000

Flujos netos de efectivo de actividades de operación.

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de inversión

 

 

 

 

 

 

08040056000000

Negocio adquirido (crédito mercantil y/o comercial).

 

 

08040057000000

Intereses cobrados.

 

 

08040058000000

Dividendos cobrados.

 

 

08040059000000

Adquisición de activo fijo.

 

 

08040060000000

Cobros por venta de activo fijo.

 

 

08040061000000

Adquisición de acciones.

 

 

08040062000000

Adquisición de activos intangibles.

 

 

08040063000000

Adquisición de otros activos.

 

 

08040064000000

Otras partidas relacionadas con actividades de inversión.

 

 

08040065000000

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión.

 

 

08040066000000

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento (resultado positivo).

 

 

08040067000000

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento (resultado negativo).

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de financiamiento

 

 

 

 

 

 

08040068000000

Entrada de efectivo por emisión de capital.

 

 

08040069000000

Entrada de efectivo por aportaciones para futuros aumentos de capital.

 

 

08040070000000

Obtención de préstamos con partes relacionadas.

 

 

08040071000000

Obtención de préstamos con partes no relacionadas.

 

 

08040072000000

Pago de pasivos.

 

 

08040073000000

Pago de préstamos con partes relacionadas.

 

 

08040074000000

Pago de préstamos con partes no relacionadas.

 

 

08040075000000

Pago de pasivos derivados de arrendamiento financiero.

 

 

08040076000000

Intereses pagados.

 

 

08040077000000

Pago de dividendos.

 

 

08040078000000

Emisión de deuda.

 

 

08040079000000

Otras partidas relacionadas con actividades de financiamiento.

 

 

08040080000000

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento.

 

 

08040081000000

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo.

 

 

 

 

 

 

 

Efectos por cambios en el  valor del efectivo

 

 

 

 

 

 

08040082000000

Efectos por cambios en el valor del efectivo por conversión de los saldos y flujos de efectivo de sus operaciones extranjeras, a la moneda de informe.

 

 

08040083000000

Efectos por cambios en el valor del efectivo por inflación asociado con los saldos y flujos de efectivo de entidades que conforman la entidad económica consolidada.

 

 

08040084000000

Otros efectos por cambios en el valor del efectivo.

 

 

08040085000000

Total de efectos por cambios en el valor del efectivo.

 

 

08040086000000

Efectivo al principio del periodo.

 

 

 

 

 

 

08040087000000

Efectivo al final del periodo.

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

 

 

 

Concepto

 

4.1.- Notas a los estados financieros

 

El anexo no. 5 consta de 17 columnas y está dividido en cuatro partes

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

5- Integración analítica de ventas  o ingresos netos  por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

2023

2022

 

 

 

 

08050000000000

Ventas totales a nacionales de inventarios producidos.

 

 

08050001000000

Ventas totales al extranjero de inventarios producidos.

 

 

08050002000000

Total de ventas de inventarios producidos.

 

 

08050003000000

Ventas totales a nacionales de inventarios adquiridos para su distribución.

 

 

08050004000000

Ventas totales al extranjero de inventarios adquiridos para su distribución.

 

 

08050005000000

Total de ventas de inventarios para su distribución.

 

 

08050006000000

Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas nacionales.

 

 

08050007000000

Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas al extranjero.

 

 

08050008000000

Ventas netas.

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos por:

 

 

 

 

 

 

08050009000000

Servicios en general nacionales.

 

 

08050010000000

Servicios en general del extranjero.

 

 

08050011000000

Maquila nacional.

 

 

08050012000000

Maquila al extranjero.

 

 

08050013000000

Servicios administrativos nacionales.

 

 

08050014000000

Servicios administrativos del extranjero.

 

 

08050015000000

Seguros y reaseguros nacionales.

 

 

08050016000000

Seguros y reaseguros del extranjero.

 

 

08050017000000

Comisiones nacionales.

 

 

08050018000000

Comisiones del extranjero.

 

 

08050019000000

Regalías nacionales.

 

 

08050020000000

Regalías del extranjero.

 

 

08050021000000

Asistencia técnica nacionales.

 

 

08050022000000

Asistencia técnica del extranjero.

 

 

08050023000000

Arrendamientos nacionales.

 

 

08050024000000

Arrendamiento del extranjero.

 

 

08050025000000

Ganancia en enajenación de acciones.

 

 

08050026000000

Ganancia en enajenación de activo fijo.

 

 

08050027000000

Ganancia en enajenación de activos intangibles.

 

 

08050028000000

Ganancia en enajenación de terrenos.

 

 

08050029000000

Recuperación de cuentas incobrables.

 

 

08050030000000

Recuperación por seguros.

 

 

08050031000000

Dividendos provenientes de residentes en el país.

 

 

08050032000000

Dividendos provenientes de residentes en el extranjero.

 

 

08050033000000

Ingresos atribuibles al establecimiento permanente por enajenaciones de mercancías en territorio nacional, efectuados por la oficina central del establecimiento, por otro establecimiento del residente en el extranjero o directamente por este último.

 

 

08050034000000

Ingresos atribuibles al establecimiento permanente por enajenaciones de bienes inmuebles en territorio nacional, efectuados por la oficina central del establecimiento, por otro establecimiento del residente en el extranjero o directamente por este último.

 

 

08050035000000

Ingresos atribuibles al establecimiento permanente obtenidos por la oficina central del establecimiento o por cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, en la proporción en que el establecimiento permanente en México haya participado en las erogaciones.

 

 

08050036000000

Otros ingresos atribuibles al establecimiento permanente.

 

 

08050037000000

Otros.

 

 

08050038000000

Total de ingresos netos.

 

 

08050039000000

Total de ventas o ingresos netos.

 

 

08050040000000

Ajuste por actualización.

 

 

08050041000000

Total de ventas o ingresos netos actualizados.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Porcentaje  en relación  con el total  de ventas o ingresos  netos actualizados (ejercicio  fiscal)

Porcentaje  en relación  con el total  de ventas o ingresos  netos actualizados (ejercicio  fiscal  anterior)

Variación  en pesos respecto al  ejercicio fiscal anterior

Porcentaje  de variación  en pesos respecto al ejercicio fiscal anterior

Explicar  variación

 

Parte III

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Partes no relacionadas  2023

2022

Partes  relacionadas  2022

Partes no  relacionadas  2022

 

Parte IV

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Total  acumulables  para ISR  2023

Total no  acumulables  para ISR  2023

Total  acumulables  para ISR  2022

Total no  acumulables  para ISR  2022

 

El anexo no. 6 consta de 8 columnas y está dividido en dos partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

6- Determinación del costo de lo vendido  para efectos contables y  del impuesto sobre la renta por los ejercicios comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre  de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

Total 2023

Partes  relacionadas 2023

 

 

 

 

Nota:

Solamente se captura la información de este anexo cuando se haya elegido algún tipo de sistema de costeo en el índice 08D019000 del anexo de datos generales.

 

 

 

 

 

Conforme al sistema de costeo absorbente, sobre la base de costos históricos o predeterminados para efectos fiscales y con los métodos de valuación de costo de adquisición y costo estándar para efectos contables

 

 

 

 

 

 

08060000000000

Inventario inicial de materia prima.

 

 

 

Más:

 

 

08060001000000

Compras nacionales de materia prima.

 

 

08060002000000

Compras importación de materia prima.

 

 

 

Menos:

 

 

08060003000000

Inventario final de materia prima.

 

 

08060004000000

Materia prima directa utilizada para la producción.

 

 

 

Más:

 

 

08060005000000

Mano de obra directa.

 

 

08060006000000

Costo primo de la producción.

 

 

 

Más:

 

 

08060007000000

Materia prima indirecta.

 

 

08060008000000

Mano de obra indirecta.

 

 

08060009000000

Gastos de fabricación.

 

 

08060010000000

Costo de producción.

 

 

 

Más:

 

 

08060011000000

Inventario inicial de producción en proceso.

 

 

08060012000000

Compras de producción en proceso.

 

 

 

Menos:

 

 

08060013000000

Inventario final de producción en proceso.

 

 

08060014000000

Costo de producción terminada.

 

 

 

Más:

 

 

08060015000000

Inventario inicial de productos terminados.

 

 

08060016000000

Compras de productos terminados.

 

 

 

Menos:

 

 

08060017000000

Inventario final de productos terminados.

 

 

08060018000000

Efecto UEPS eliminado del costo de ventas.

 

 

08060019000000

Otros conceptos de costo de ventas.

 

 

08060020000000

Costo de ventas contable.

 

 

08060021000000

Más-menos: efecto de la inflación conforme a la NIF B-10.

 

 

08060022000000

Costo de lo vendido contable histórico.

 

 

 

Menos:

 

 

08060023000000

Compras de materias primas, producción en proceso y terminada no deducibles.

 

 

08060024000000

Mano de obra no deducible.

 

 

08060025000000

Gastos de fabricación no deducibles.

 

 

08060026000000

Depreciación contable en gastos de fabricación.

 

 

08060027000000

Otros conceptos no deducibles.

 

 

 

Más:

 

 

08060028000000

Depreciación fiscal de inversiones relacionadas con la producción.

 

 

08060029000000

Otros conceptos deducibles.

 

 

08060030000000

Costo de lo vendido deducible para impuesto sobre la renta.

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a un sistema  distinto al anterior

 

 

 

 

 

 

08060031000000

Gastos de fabricación.

 

 

08060032000000

Otros conceptos de costo de ventas.

 

 

08060033000000

Costo de ventas contable.

 

 

08060034000000

Más-menos: efecto de la inflación conforme a la NIF B-10.

 

 

08060035000000

Costo de lo vendido contable histórico.

 

 

 

Menos:

 

 

08060036000000

Conceptos no deducibles sin incluir depreciación.

 

 

08060037000000

Depreciación contable.

 

 

 

Más:

 

 

08060038000000

Depreciación fiscal.

 

 

08060039000000

Otros conceptos deducibles.

 

 

08060040000000

Costo de lo vendido deducible para impuesto sobre la renta.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Partes no  relacionadas  2023

2022

Partes  relacionadas  2022

Partes no  relacionadas  2022

 

El anexo no. 7 consta de 67 columnas y está dividido en trece partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

7- Análisis comparativo de las  subcuentas de gastos por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

Gastos de fabricación 2023

Gastos de  fabricación 2022

 

 

 

 

 

Remuneraciones

 

 

 

 

 

 

08070000000000

Sueldos y salarios.

 

 

08070001000000

Compensaciones.

 

 

08070002000000

Horas extras.

 

 

08070003000000

Vacaciones.

 

 

08070004000000

Prima vacacional.

 

 

08070005000000

Gratificaciones.

 

 

08070006000000

Indemnizaciones.

 

 

08070007000000

Servicios subordinados pagados a residentes en el extranjero exentos.

 

 

08070008000000

Servicios subordinados pagados a residentes en el extranjero tasa 15%.

 

 

08070009000000

Servicios subordinados pagados a residentes en el extranjero tasa 30%.

 

 

08070010000000

Participación de los trabajadores en las utilidades causada.

 

 

08070011000000

Participación de los trabajadores en las utilidades diferida.

 

 

08070012000000

Sueldos, salarios y prestaciones a trabajadores con discapacidad y/o adultos mayores.

 

 

08070013000000

Otras remuneraciones.

 

 

08070014000000

Total de remuneraciones.

 

 

 

 

 

 

 

Prestaciones al personal

 

 

 

 

 

 

08070015000000

Prestaciones de retiro.

 

 

08070016000000

Estímulos al personal.

 

 

08070017000000

Previsión social.

 

 

08070018000000

Aportaciones para plan de jubilación.

 

 

08070019000000

Jubilaciones, pensiones, retiros pagados a residentes en el extranjero exentos.

 

 

08070020000000

Jubilaciones, pensiones, retiros pagados a residentes en el extranjero tasa 15%.

 

 

08070021000000

Jubilaciones, pensiones, retiros pagados a residentes en el extranjero tasa 30%.

 

 

08070022000000

Otras prestaciones.

 

 

08070023000000

Total de prestaciones al personal.

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos y aportaciones sobre  sueldos y salarios

 

 

 

 

 

 

08070024000000

Cuotas al IMSS.

 

 

08070025000000

Aportaciones al INFONAVIT.

 

 

08070026000000

Impuesto sobre nóminas.

 

 

08070027000000

Seguro de retiro.

 

 

08070028000000

Otros impuestos y aportaciones.

 

 

08070029000000

Total de impuestos y aportaciones sobre sueldos y salarios.

 

 

 

 

 

 

 

Honorarios

 

 

 

 

 

 

08070030000000

A personas físicas residentes en el país.

 

 

08070031000000

A personas morales residentes en el país.

 

 

08070032000000

A residentes en el extranjero exentos.

 

 

08070033000000

A residentes en el extranjero tasa 25%.

 

 

08070034000000

A entidades residentes en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08070035000000

A residentes en el extranjero en los términos del artículo 157 de la LISR.

 

 

08070036000000

Subtotal.

 

 

08070037000000

Al consejo de administración.

 

 

08070038000000

Total de honorarios.

 

 

 

 

 

 

 

Arrendamientos

 

 

 

 

 

 

08070039000000

A personas físicas residentes en el país.

 

 

08070040000000

A personas morales residentes en el país.

 

 

08070041000000

A residentes en el extranjero tasa 25%.

 

 

08070042000000

A entidades residentes en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08070043000000

Total de arrendamientos.

 

 

 

 

 

 

 

Depreciaciones y amortizaciones

 

 

 

 

 

 

08070044000000

Depreciaciones.

 

 

08070045000000

Total de depreciaciones.

 

 

08070046000000

Amortizaciones.

 

 

08070047000000

Total de amortizaciones.

 

 

 

 

 

 

 

Otros gastos

 

 

 

 

 

 

08070048000000

Combustibles y lubricantes.

 

 

08070049000000

Correos.

 

 

08070050000000

Internet.

 

 

08070051000000

Viáticos y gastos de viaje.

 

 

08070052000000

Gastos de representación.

 

 

08070053000000

Teléfono.

 

 

08070054000000

Agua.

 

 

08070055000000

Electricidad.

 

 

08070056000000

Vigilancia y limpieza.

 

 

08070057000000

Materiales de oficina.

 

 

08070058000000

Gastos legales.

 

 

08070059000000

Mantenimiento y conservación.

 

 

08070060000000

Seguros y fianzas.

 

 

08070061000000

Gastos no deducibles.

 

 

08070062000000

Otros impuestos y derechos.

 

 

08070063000000

Recargos fiscales.

 

 

08070064000000

Cuotas y suscripciones.

 

 

08070065000000

Propaganda y publicidad.

 

 

08070066000000

Fotocopiado.

 

 

08070067000000

Donativos.

 

 

08070068000000

Asistencia técnica al 25%.

 

 

08070069000000

Fletes y acarreos pagados a personas físicas.

 

 

08070070000000

Fletes y acarreos pagados a personas morales.

 

 

08070071000000

Impuesto de importación.

 

 

08070072000000

Impuesto de exportación.

 

 

08070073000000

Uniformes.

 

 

08070074000000

Regalías sin retención.

 

 

08070075000000

Regalías sujetas al 5%.

 

 

08070076000000

Regalías sujetas al 10%.

 

 

08070077000000

Regalías sujetas al 25%.

 

 

08070078000000

Regalías sujetas al 35%.

 

 

08070079000000

Comisiones sobre ventas.

 

 

08070080000000

Patentes y marcas.

 

 

08070081000000

Materias primas de producción.

 

 

08070082000000

Materiales auxiliares de producción.

 

 

08070083000000

Maquilas.

 

 

08070084000000

Comisiones bancarias.

 

 

08070085000000

Pérdida en venta de terrenos.

 

 

08070086000000

Pérdida en venta de edificios y construcciones.

 

 

08070087000000

Pérdida en venta de maquinaria.

 

 

08070088000000

Pérdida en venta de equipo de transporte.

 

 

08070089000000

Pérdida en venta de mobiliario y equipo.

 

 

08070090000000

Pérdida en venta de equipo de cómputo.

 

 

08070091000000

Pérdida en enajenación de acciones.

 

 

08070092000000

Pérdida por deterioro de activos.

 

 

08070093000000

Gastos de comedor.

 

 

08070094000000

Equipo de protección.

 

 

08070095000000

Protección industrial.

 

 

08070096000000

Medicinas.

 

 

08070097000000

Pérdida por créditos incobrables.

 

 

08070098000000

Consumo en restaurantes.

 

 

08070099000000

Pérdida por operaciones financieras derivadas.

 

 

08070100000000

Deducción por concepto de ayuda alimentaria para los trabajadores.

 

 

08070101000000

Uso o goce temporal de automóviles con propulsión de baterías eléctricas recargables y automóviles eléctricos con motor de combustión interna o accionado por hidrógeno.

 

 

08070102000000

Monto deducible de los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles.

 

 

08070103000000

Otros.

 

 

08070104000000

Total de otros gastos.

 

 

08070105000000

Total de gastos.

 

 

08070106000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08070107000000

Total de gastos actualizado.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos de  fabricación:  porcentaje  en relación  con el total  de gastos  actualizado (ejercicio fiscal)

Gastos de  fabricación: porcentaje en relación con el total de gastos actualizado (ejercicio fiscal anterior)

Gastos de  fabricación:  variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Gastos de  fabricación:  porcentaje  de variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Gastos de fabricación: explicar  variación

 

Parte III

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos de  fabricación:  partes  relacionadas 2023

Gastos de  fabricación:  partes no relacionadas 2023

Gastos de  fabricación:  partes  relacionadas 2022

Gastos de  fabricación:  partes no relacionadas 2022

Gastos de  venta 2023

 

Parte IV

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos de  venta 2022

Gastos de  venta: porcentaje  en relación  con el total  de gastos actualizado (ejercicio fiscal)

Gastos de  venta: porcentaje  en relación  con el total  de gastos actualizado (ejercicio fiscal anterior)

Gastos de  venta:  variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Gastos de  venta:  porcentaje  de variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

 

Parte V

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos de  venta:  explicar  variación

Gastos de  venta:  partes  relacionadas 2023

Gastos de  venta:  partes no relacionadas 2023

Gastos de  venta:  partes  relacionadas 2022

Gastos de  venta:  partes no relacionadas 2022

 

Parte VI

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos de administración 2023

Gastos de administración 2022

Gastos de administración: porcentaje  en relación  con el total de gastos actualizado (ejercicio fiscal)

Gastos de administración: porcentaje  en relación  con el total de gastos actualizado (ejercicio fiscal anterior)

Gastos de  administración:  variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

 

Parte VII

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos de  administración:  porcentaje  de variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Gastos de administración: explicar  variación

Gastos de  administración:  partes  relacionadas 2023

Gastos de  administración:  partes no relacionadas 2023

Gastos de  administración:  partes  relacionadas 2022

 

Parte VIII

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos de  administración:  partes no relacionadas 2022

Gastos  generales 2023

Gastos  generales 2022

Gastos  generales: porcentaje  en relación  con el total de gastos actualizado (ejercicio fiscal)

Gastos  generales: porcentaje  en relación  con el total de gastos actualizado (ejercicio fiscal anterior)

 

Parte IX

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos  generales:  variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Gastos  generales:  porcentaje  de variación  en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Gastos  generales:  explicar  variación

Gastos  generales:  partes  relacionadas 2023

Gastos  generales:  partes no relacionadas 2023

 

Parte X

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos  generales:  partes  relacionadas 2022

Gastos  generales:  partes no relacionadas 2022

Gastos prorrateados  por la oficina central en el  extranjero 2023

Gastos prorrateados  por la oficina central en el extranjero 2022

Gastos prorrateados por la oficina central en el extranjero: porcentaje  en relación  con el total de gastos actualizado (ejercicio fiscal)

 

Parte XI

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos prorrateados  por la oficina central en el  extranjero: porcentaje  en relación con el total  de gastos actualizados (ejercicio fiscal anterior)

Gastos prorrateados por la oficina central en el  extranjero: variación en pesos  respecto al  ejercicio fiscal anterior

Gastos prorrateados por la oficina central en el  extranjero: porcentaje  de variación  en pesos   respecto al ejercicio fiscal anterior

Gastos  prorrateados por la oficina central en el  extranjero: explicar variación

Gastos  prorrateados: partes relacionadas 2023

 

Parte XII

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Gastos  prorrateados: partes no relacionadas  2023

Gastos  prorrateados: partes relacionadas  2022

Gastos  prorrateados: partes no relacionadas  2022

Total  2023

Total  2022

 

Parte XIII

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Total  deducibles para ISR 2023

Total  deducibles para ISR 2022

Total no  deducibles  para ISR  2023

Total no  deducibles  para ISR  2022

 

El anexo no. 8 consta de 12 columnas y está dividido en tres partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

8- Análisis comparativo de las subcuentas  del resultado integral de financiamiento por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

2023

Partes  relacionadas  2023

 

 

 

 

 

Intereses a favor

 

 

 

 

 

 

 

Nacionales

 

 

 

 

 

 

08080000000000

Bancarios.

 

 

08080001000000

Personas físicas.

 

 

08080002000000

Personas morales.

 

 

08080003000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080004000000

Total intereses a favor nacionales.

 

 

 

 

 

 

 

Extranjeros

 

 

 

 

 

 

08080005000000

Bancarios.

 

 

08080006000000

Personas físicas.

 

 

08080007000000

Personas morales.

 

 

08080008000000

Sociedades, entidades, o fideicomisos ubicados o residentes en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08080009000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080010000000

Total intereses a favor del extranjero.

 

 

08080011000000

Total de intereses a favor.

 

 

 

 

 

 

 

Intereses a cargo

 

 

 

 

 

 

 

Nacionales

 

 

 

 

 

 

08080012000000

Bancarios.

 

 

08080013000000

Personas físicas.

 

 

08080014000000

Personas morales.

 

 

08080015000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080016000000

Total intereses a cargo nacionales.

 

 

 

 

 

 

 

Extranjeros

 

 

 

 

 

 

08080017000000

Intereses sujetos a la tasa del 4.9%.

 

 

08080018000000

Intereses sujetos a la tasa del 10%.

 

 

08080019000000

Intereses sujetos a la tasa del 15%.

 

 

08080020000000

Intereses sujetos a la tasa del 21%.

 

 

08080021000000

Intereses sujetos a la tasa maxima.

 

 

08080022000000

Intereses exentos.

 

 

08080023000000

Intereses pagados a países con tratados.

 

 

08080024000000

Arrendamiento financiero a la tasa del 15%.

 

 

08080025000000

Operaciones financieras derivadas de deuda liquidadas en especie a la tasa del 10%.

 

 

08080026000000

Sociedades, entidades, o fideicomisos ubicados o residentes en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08080027000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080028000000

Total intereses a cargo del extranjero.

 

 

08080029000000

Total de intereses a cargo.

 

 

 

 

 

 

 

Intereses moratorios a favor

 

 

 

 

 

 

 

Nacionales

 

 

 

 

 

 

08080030000000

Nacionales.

 

 

08080031000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080032000000

Total intereses moratorios a favor nacionales.

 

 

 

 

 

 

 

Extranjeros

 

 

 

 

 

 

08080033000000

Extranjeros.

 

 

08080034000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080035000000

Total intereses moratorios a favor del extranjero.

 

 

08080036000000

Total de intereses moratorios a favor.

 

 

 

 

 

 

 

Intereses moratorios a cargo

 

 

 

 

 

 

 

Nacionales

 

 

 

 

 

 

08080037000000

Nacionales.

 

 

08080038000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080039000000

Total intereses moratorios a cargo nacionales.

 

 

 

 

 

 

 

Extranjeros

 

 

 

 

 

 

08080040000000

Extranjeros.

 

 

08080041000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080042000000

Total intereses moratorios a cargo del extranjero.

 

 

08080043000000

Total de intereses moratorios a cargo.

 

 

 

 

 

 

 

Resultado cambiario

 

 

 

 

 

 

08080044000000

Pérdida cambiaria.

 

 

08080045000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080046000000

Total de pérdida cambiaria.

 

 

08080047000000

Utilidad cambiaria.

 

 

08080048000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080049000000

Total de utilidad cambiaria.

 

 

08080050000000

Total de resultado cambiario.

 

 

 

 

 

 

 

Resultado por posición monetaria

 

 

 

 

 

 

08080051000000

Resultado por posición monetaria favorable.

 

 

08080052000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080053000000

Total de resultado por posición monetaria favorable.

 

 

08080054000000

Resultado por posición monetaria desfavorable.

 

 

08080055000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080056000000

Total de resultado por posición monetaria desfavorable.

 

 

08080057000000

Total de resultado por posición monetaria.

 

 

 

 

 

 

 

Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros

 

 

 

 

 

 

08080058000000

Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros deudor.

 

 

08080059000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080060000000

Total de cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros deudor.

 

 

08080061000000

Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros acreedor.

 

 

08080062000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080063000000

Total de cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros acreedor.

 

 

08080064000000

Total de cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros.

 

 

 

 

 

 

 

Otros conceptos financieros

 

 

 

 

 

 

 

Otros a favor

 

 

 

 

 

 

 

Nacionales

 

 

 

 

 

 

08080065000000

Nacionales.

 

 

08080066000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080067000000

Total de otros a favor nacionales.

 

 

 

 

 

 

 

Extranjero

 

 

 

 

 

 

08080068000000

Extranjero.

 

 

08080069000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080070000000

Total de otros a favor del extranjero.

 

 

08080071000000

Total de otros a favor.

 

 

 

 

 

 

 

Otros a cargo

 

 

 

 

 

 

 

Nacionales

 

 

 

 

 

 

08080072000000

Nacionales.

 

 

08080073000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080074000000

Total de otros a cargo nacionales.

 

 

 

 

 

 

 

Extranjero

 

 

 

 

 

 

08080075000000

Extranjero.

 

 

08080076000000

Efecto de reexpresión.

 

 

08080077000000

Total de otros a cargo del extranjero.

 

 

08080078000000

Total de otros a cargo.

 

 

08080079000000

Total de otros conceptos financieros.

 

 

08080080000000

Total de resultado integral de financiamiento.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Partes no  relacionadas  2023

2022

Partes  relacionadas  2022

Partes no  relacionadas  2022

 

Parte III

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Acumulables o deducibles  para ISR:  2023

Acumulables o deducibles  para ISR:  2022

No acumulables  o no afectos   al ISR (ingresos)  no deducibles  (gastos)  para ISR:  2023

No acumulables  o no afectos   al ISR (ingresos)  no deducibles  (gastos)  para ISR:  2022

 

El anexo no. 9 consta de 8 columnas y está dividido en dos partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

9- Relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo  o en su carácter de retenedor por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

Base  gravable

Tasa,  tarifa o  cuota

 

 

 

 

 

Contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta  (ISR)

 

 

 

 

 

 

08090000000000

Impuesto sobre la renta.

 

 

08090001000000

Otras reducciones del ISR.

 

 

08090002000000

ISR causado en el ejercicio.

 

 

08090003000000

Monto pendiente aplicado en el ejercicio, del estímulo fiscal por proyectos en Investigación y desarrollo tecnológico autorizado en ejercicios anteriores.

 

 

08090004000000

Monto pendiente aplicado en el ejercicio, del estímulo fiscal por proyectos de Inversión en la producción cinematográfica nacional de ejercicios anteriores.

 

 

08090005000000

Estímulo por proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional.

 

 

08090006000000

Monto pendiente aplicado en el ejercicio, del estímulo fiscal a proyectos de inversión en las artes de ejercicios anteriores.

 

 

08090007000000

Estímulo a proyectos de inversión en las artes.

 

 

08090008000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2023.

 

 

08090009000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2022.

 

 

08090010000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2021.

 

 

08090011000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2020.

 

 

08090012000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2019.

 

 

08090013000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2018.

 

 

08090014000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2017.

 

 

08090015000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2016.

 

 

08090016000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2015.

 

 

08090017000000

Gastos e inversiones por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”, aplicado en el ejercicio 2014.

 

 

08090018000000

Monto pendiente de aplicar por “Proyectos en investigación y desarrollo tecnológico”.

 

 

08090019000000

Estímulo por la inversión en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento.

 

 

08090020000000

Monto pendiente de aplicar por la inversión en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento.

 

 

08090021000000

Ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales.

 

 

08090022000000

Monto pendiente de aplicar del estímulo por la inversión en equipos fijos de alimentación para vehículos eléctricos.

 

 

08090023000000

Monto del estímulo fiscal por biodiésel y sus mezclas.

 

 

08090024000000

Otros estímulos.

 

 

08090025000000

Total de estímulos.

 

 

08090026000000

Pagos provisionales efectuados enterados a la Federación.

 

 

08090027000000

ISR retenido al contribuyente.

 

 

08090028000000

ISR acreditable pagado en el extranjero.

 

 

08090029000000

ISR acreditable por dividendos o utilidades distribuidos.

 

 

08090030000000

Otras cantidades a cargo.

 

 

08090031000000

Otras cantidades a favor.

 

 

08090032000000

Diferencia a cargo.

 

 

08090033000000

Diferencia a favor.

 

 

08090034000000

Impuesto sobre la renta a cargo del ejercicio.

 

 

08090035000000

Estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, aplicado en el ejercicio 2023.

 

 

08090036000000

Estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020, aplicado en el ejercicio 2023.

 

 

08090037000000

Impuesto sobre la renta pagado en declaraciones anual, normal y complementarias.

 

 

08090038000000

Diferencia a cargo del ejercicio.

 

 

08090039000000

Saldo a favor del ejercicio.

 

 

 

 

 

 

 

Otros datos

 

 

 

 

 

 

08090040000000

Impuesto sobre la renta por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

 

 

08090041000000

Impuesto sobre la renta sobre dividendos distribuidos no provenientes de CUFIN ni de CUFINRE.

 

 

08090042000000

Impuesto sobre la renta sobre dividendos distribuidos provenientes de CUFINRE.

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto al valor agregado  (IVA)

 

 

 

 

 

 

08090043000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%.

 

 

08090044000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0%.

 

 

08090045000000

Suma del valor de los actos o actividades gravados.

 

 

08090046000000

Valor de los actos o actividades por los que no se está obligado al pago (exentos).

 

 

08090047000000

Total del valor de los actos o actividades.

 

 

08090048000000

Valor de los actos o actividades no objeto.

 

 

08090049000000

Suma del IVA causado de los meses del ejercicio.

 

 

08090050000000

Suma del IVA acreditable de los meses del ejercicio sin incluir saldos a favor.

 

 

08090051000000

Estímulo fiscal en materia de impuesto al valor agregado señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, aplicado en el ejercicio 2023.

 

 

08090052000000

Estímulo fiscal en materia de impuesto al valor agregado señalado en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020, aplicado en el ejercicio 2023.

 

 

08090053000000

Suma de compensaciones aplicadas al IVA de otras contribuciones federales en los meses del ejercicio.

 

 

08090054000000

Suma de acreditamiento de saldos a favor de IVA.

 

 

08090055000000

Suma del IVA devuelto en los meses del ejercicio.

 

 

08090056000000

Acreditamiento del IVA por las inversiones o gastos en periodos preoperativos (para los efectos del artículo 5, fracción VI y 5-B, segundo párrafo de la LIVA).

 

 

08090057000000

Incremento del IVA por las inversiones o gastos en periodos preoperativos (para los efectos del artículo 5 fracción VI y 5-B, segundo párrafo de la LIVA).

 

 

08090058000000

Reintegro del IVA por las inversiones o gastos en periodos preoperativos (para los efectos del artículo 5, fracción VI y 5-B, segundo párrafo de la LIVA).

 

 

08090059000000

Monto de los servicios de tecnologías de la información prestados en el extranjero considerados como exportados y sujetos a la tasa del 0% del IVA (para los efectos del artículo 29, fracción IV, inciso i) de la LIVA).

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto especial sobre producción  y servicios (IEPS)

 

 

 

 

 

 

08090060000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 3% (redes públicas de telecomunicaciones).

 

 

08090061000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 25% (bebidas energizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energizantes).

 

 

08090062000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 26.5% (bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de hasta 14°gl).

 

 

08090063000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 30% (bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14°gl y hasta 20°gl).

 

 

08090064000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 30% (juegos con apuestas y sorteos).

 

 

08090065000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 30.4% (tabacos labrados, puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano).

 

 

08090066000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 50% (alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables).

 

 

08090067000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 53% (bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 20°gl).

 

 

08090068000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 160% (tabacos labrados, cigarros).

 

 

08090069000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 160% (tabacos labrados, puros y otros tabacos labrados).

 

 

08090070000000

Valor de los actos o actividades gravados a otras tasas.

 

 

08090071000000

Suma del valor de los actos o actividades gravados.

 

 

08090072000000

Valor de los actos o actividades por los que no se está obligado al pago (exentos).

 

 

08090073000000

Total del valor de los actos o actividades.

 

 

 

 

 

 

08090074000000

Total de litros enajenados de bebidas saborizadas.

 

 

08090075000000

Monto total de enajenaciones de plaguicidas categorías 1 y 2 a la tasa del 9%.

 

 

08090076000000

Monto total de enajenaciones de plaguicidas categoría 3 a la tasa del 7%.

 

 

08090077000000

Monto total de enajenaciones de plaguicidas categoría 4 a la tasa del 6%.

 

 

08090078000000

Monto total de enajenaciones de plaguicidas categoría 5.

 

 

08090079000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de botanas a la tasa del 8%.

 

 

08090080000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de productos de confitería a la tasa del 8%.

 

 

08090081000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de chocolate y demás productos derivados del cacao a la tasa del 8%.

 

 

08090082000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de flanes y pudines a la tasa del 8%.

 

 

08090083000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de dulces de frutas y hortalizas a la tasa del 8%.

 

 

08090084000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de cremas de cacahuate y avellanas a la tasa del 8%.

 

 

08090085000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de dulces de leche a la tasa del 8%.

 

 

08090086000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de alimentos preparados a base de cereales a la tasa del 8%.

 

 

08090087000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las enajenaciones de helados, nieves y paletas de hielo a la tasa del 8%.

 

 

08090088000000

Combustibles fósiles, litros enajenados de propano (cuota de $8.9451 por litro).

 

 

08090089000000

Combustibles fósiles, litros enajenados de butano (cuota de $11.5759 por litro).

 

 

08090090000000

Combustibles fósiles, litros enajenados de gasolinas y gas avión (cuota de $15.6899 por litro).

 

 

08090091000000

Combustibles fósiles, litros enajenados de turbosina y otros kerosenos (cuota de $18.7393 por litro).

 

 

08090092000000

Combustibles fósiles, litros enajenados de diésel (cuota de $19.0383 por litro).

 

 

08090093000000

Combustibles fósiles, litros enajenados de combustóleo (cuota de $20.3179 por litro).

 

 

08090094000000

Combustibles fósiles, toneladas enajenadas de coque de petróleo (cuota de $23.5827 por tonelada).

 

 

08090095000000

Combustibles fósiles, toneladas enajenadas de coque de carbón (cuota de $55.2855 por tonelada).

 

 

08090096000000

Combustibles fósiles, toneladas enajenadas de carbón mineral (cuota de $41.6286 por tonelada).

 

 

08090097000000

Combustibles fósiles, toneladas enajenadas de otros combustibles fósiles (cuota de $60.1766 por tonelada).

 

 

08090098000000

Suma del IEPS causado de los meses del ejercicio.

 

 

08090099000000

Valor de los actos o actividades importados a la tasa del 25% (bebidas energizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energizantes).

 

 

08090100000000

Valor de los actos o actividades importados a la tasa del 26.5% (bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de hasta 14°gl).

 

 

08090101000000

Valor de los actos o actividades importados a la tasa del 30% (bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14°gl y hasta 20°gl).

 

 

08090102000000

Valor de los actos o actividades importados a la tasa del 30.4% (tabacos labrados, puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano).

 

 

08090103000000

Valor de los actos o actividades importados a la tasa del 53% (bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 20°gl).

 

 

08090104000000

Valor de los actos o actividades importados a la tasa del 160% (tabacos labrados, cigarros).

 

 

08090105000000

Valor de los actos o actividades importados a la tasa del 160% (tabacos labrados, puros y otros tabacos labrados).

 

 

08090106000000

Valor de los actos o actividades importados a otras tasas.

 

 

08090107000000

Suma del valor de los actos o actividades importados.

 

 

08090108000000

Total de litros importados de bebidas saborizadas.

 

 

08090109000000

Monto total de importaciones de plaguicidas categorías 1 y 2 a la tasa del 9%.

 

 

08090110000000

Monto total de importaciones de plaguicidas categoría 3 a la tasa del 7%.

 

 

08090111000000

Monto total de importaciones de plaguicidas categoría 4 a la tasa del 6%.

 

 

08090112000000

Monto total de enajenaciones de plaguicidas categoría 5.

 

 

08090113000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de botanas a la tasa del 8%.

 

 

08090114000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de productos de confitería a la tasa del 8%.

 

 

08090115000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de chocolate y demás productos derivados del cacao a la tasa del 8%.

 

 

08090116000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de flanes y pudines a la tasa del 8%.

 

 

08090117000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de dulces de frutas y hortalizas a la tasa del 8%.

 

 

08090118000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de cremas de cacahuate y avellanas a la tasa del 8%.

 

 

08090119000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de dulces de leche a la tasa del 8%.

 

 

08090120000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de alimentos preparados a base de cereales a la tasa del 8%.

 

 

08090121000000

Monto total de alimentos no básicos con alta densidad calórica por las importaciones de helados, nieves y paletas de hielo a la tasa del 8%.

 

 

08090122000000

Combustibles fósiles, litros importados de propano (cuota de $8.9451 por litro).

 

 

08090123000000

Combustibles fósiles, litros importados de butano (cuota de $11.5759 por litro).

 

 

08090124000000

Combustibles fósiles, litros importados de gasolinas y gas avión (cuota de $15.6899 por litro).

 

 

08090125000000

Combustibles fósiles, litros importados de turbosina y otros kerosenos (cuota de $18.7393 por litro).

 

 

08090126000000

Combustibles fósiles, litros importados de diésel (cuota de $19.0383 por litro).

 

 

08090127000000

Combustibles fósiles, litros importados de combustóleo (cuota de $20.3179 por litro).

 

 

08090128000000

Combustibles fósiles, toneladas importadas de coque de petróleo (cuota de $23.5827 por tonelada).

 

 

08090129000000

Combustibles fósiles, toneladas importadas de coque de carbón (cuota de $55.2855 por tonelada).

 

 

08090130000000

Combustibles fósiles, toneladas importadas de carbón mineral (cuota de $41.6286 por tonelada).

 

 

08090131000000

Combustibles fósiles, toneladas importadas de otros combustibles fósiles (cuota de $60.1766 por tonelada).

 

 

08090132000000

Valor de los cigarros enajenados (cuota de $0.5911 por cigarro).

 

 

08090133000000

Valor de los cigarros importados (cuota de $0.5911 por cigarro).

 

 

08090134000000

Valor del peso total en gramos de puros y otros tabacos labrados enajenados distintos a los cigarros entre 0.75 (cuota $0.5911).

 

 

08090135000000

Valor del peso total en gramos de puros y otros tabacos labrados importados distintos a los cigarros entre 0.75 (cuota $0.5911).

 

 

08090136000000

Impuesto causado por cuota de cigarros enajenados.

 

 

08090137000000

Impuesto causado por cuota de cigarros importados.

 

 

08090138000000

Impuesto causado por cuota de puros y otros tabacos labrados correspondiente al peso total en gramos (puros y otros tabacos labrados gravados enajenados entre 0.75).

 

 

08090139000000

Impuesto causado por cuota de puros y otros tabacos labrados correspondiente al peso total en gramos (puros y otros tabacos labrados gravados importados entre 0.75).

 

 

08090140000000

Suma del IEPS acreditable de los meses del ejercicio.

 

 

08090141000000

Suma de compensaciones de saldos a favor de IEPS.

 

 

08090142000000

Suma de compensaciones aplicadas al IEPS de otras contribuciones federales en los meses del ejercicio.

 

 

08090143000000

Suma de acreditamiento de saldos a favor de IEPS.

 

 

08090144000000

Suma del IEPS devuelto en los meses del ejercicio.

 

 

08090145000000

Biodiésel y sus mezclas para los efectos del artículo 16, apartado A, fracción I de la LIF 2023.

 

 

08090146000000

Biodiésel y sus mezclas para los efectos del artículo 16, apartado A, fracción IV de la LIF 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto al comercio exterior

 

 

 

 

 

 

08090147000000

Impuesto general de importación.

 

 

08090148000000

Impuesto general de exportación.

 

 

08090149000000

Total de impuestos al comercio exterior.

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones de seguridad social

 

 

 

 

 

 

08090150000000

Cuotas patronales al IMSS.

 

 

08090151000000

Aportaciones al INFONAVIT.

 

 

08090152000000

Aportaciones al seguro de retiro.

 

 

 

 

 

 

 

Derechos por los servicios que presta

 

 

 

 

 

 

08090153000000

El Instituto Nacional de Migración (INM) visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (para los efectos del artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos).

 

 

08090154000000

El Instituto Nacional de Migración (INM) - servicios migratorios (para los efectos del artículo 12 de la Ley Federal de Derechos).

 

 

08090155000000

Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano (SENEAM).

 

 

08090156000000

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

 

 

08090157000000

Otros especificar concepto.

 

 

 

 

 

 

 

Contribuciones de las que es retenedor:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta (ISR)

 

 

 

 

 

 

 

Por pagos a residentes en el país

 

 

 

 

 

 

08090158000000

Por salarios.

 

 

08090159000000

Honorarios al 35% para los efectos del artículo 96 de la LISR.

 

 

08090160000000

Premios.

 

 

08090161000000

Honorarios al 10%.

 

 

08090162000000

Arrendamiento al 10%.

 

 

08090163000000

Enajenación de otros bienes al 20%.

 

 

08090164000000

Intereses al 0.8%, sobre el monto del capital.

 

 

08090165000000

Intereses al 20%.

 

 

08090166000000

Intereses y ganancia cambiaria al 35%.

 

 

08090167000000

Comisiones.

 

 

08090168000000

Por dividendos al 10%.

 

 

08090169000000

Otros.

 

 

08090170000000

Total de ISR retenido a residentes en el país.

 

 

 

 

 

 

 

Por pagos a residentes en el extranjero

 

 

 

 

 

 

08090171000000

Salarios al 15%.

 

 

08090172000000

Salarios al 30%.

 

 

08090173000000

Jubilaciones, pensiones y otros conceptos al 15%.

 

 

08090174000000

Jubilaciones, pensiones y otros conceptos al 30%.

 

 

08090175000000

Honorarios al 25%.

 

 

08090176000000

Regalías al 5%.

 

 

08090177000000

Regalías al 10%.

 

 

08090178000000

Regalías al 25%.

 

 

08090179000000

Regalías al 35%.

 

 

08090180000000

Asistencia técnica.

 

 

08090181000000

Mediaciones.

 

 

08090182000000

Arrendamiento de inmuebles.

 

 

08090183000000

Arrendamiento de muebles al 25%.

 

 

08090184000000

Intercambio de deuda pública por capital.

 

 

08090185000000

Arrendamiento financiero.

 

 

08090186000000

Premios.

 

 

08090187000000

Servicio turístico de tiempo compartido.

 

 

08090188000000

Intereses al 4.9%.

 

 

08090189000000

Intereses al 10%.

 

 

08090190000000

Intereses al 15%.

 

 

08090191000000

Intereses al 21%.

 

 

08090192000000

Intereses al 35%.

 

 

08090193000000

Enajenación de inmuebles.

 

 

08090194000000

Enajenación de acciones.

 

 

08090195000000

Operaciones financieras derivadas de capital.

 

 

08090196000000

Operaciones financieras derivadas de deuda.

 

 

08090197000000

Construcción de obra, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles.

 

 

08090198000000

Contrato de fletamento.

 

 

08090199000000

Espectáculos públicos, artísticos y deportivos.

 

 

08090200000000

Por dividendos al 10%.

 

 

08090201000000

Otros.

 

 

08090202000000

Total de ISR retenido a residentes en el extranjero.

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto al valor agregado

(IVA)

 

 

 

 

 

 

08090203000000

Servicios personales independientes prestados por personas físicas.

 

 

08090204000000

Uso o goce temporal de bienes prestados u otorgados por personas físicas.

 

 

08090205000000

Adquisición de desperdicios.

 

 

08090206000000

Servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales.

 

 

08090207000000

Servicios prestados por comisionistas personas físicas.

 

 

08090208000000

Adquisición, o uso o goce temporal de bienes tangibles, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

 

 

08090209000000

Otros.

 

 

08090210000000

Total de IVA retenido.

 

 

 

 

 

 

 

Otras contribuciones retenidas

 

 

 

 

 

 

08090211000000

Impuesto especial sobre producción y servicios retenido.

 

 

08090212000000

Cuotas obreras al IMSS.

 

 

08090213000000

Otros.

 

 

 

 

 

 

 

Compensaciones efectuadas y devoluciones obtenidas

 

 

 

 

 

 

 

Compensaciones efectuadas durante el ejercicio de saldos a favor provenientes de:

 

 

 

 

 

 

 

A valor histórico de:

 

 

08090214000000

Impuesto al valor agregado.

 

 

08090216000000

Impuesto sobre la renta.

 

 

08090217000000

Otras contribuciones federales.

 

 

 

A valor actualizado de:

 

 

08090218000000

Impuesto al valor agregado.

 

 

08090219000000

Impuesto sobre la renta.

 

 

08090220000000

Otras contribuciones federales.

 

 

 

 

 

 

 

Compensaciones efectuadas  durante el ejercicio aplicadas a:

 

 

 

 

 

 

08090221000000

Impuesto al valor agregado propio proveniente de impuesto al valor agregado propio.

 

 

08090222000000

Impuesto sobre la renta propio proveniente de impuesto sobre la renta propio.

 

 

08090223000000

Otras contribuciones federales.

 

 

 

 

 

 

 

Devoluciones obtenidas en el ejercicio

 

 

 

 

 

 

08090224000000

Otras contribuciones federales.

 

 

 

De:

 

 

08090225000000

Impuesto al valor agregado.

 

 

08090226000000

Impuesto sobre la renta.

 

 

08090227000000

Otras contribuciones federales.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Contribución  determinada  por auditoría  a cargo o  a favor

Contribución  a cargo o  saldo a favor  determinado por  el contribuyente

Diferencia

Diferencias  no materiales  no investigadas  por auditoría

 

 

 

 

Concepto

 

9.1.- Declaratoria.

 

El anexo no. 10 consta de 14 columnas y está dividido en tres partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

10- Relación de contribuciones por pagar al 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

Importe  correspondiente

al ejercicio  fiscal  dictaminado

Importe

proveniente  de ejercicios  anteriores

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta  causado como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100000000000

Determinado por el contribuyente (del ejercicio).

 

 

08100001000000

Diferencia determinada por el contribuyente (del ejercicio dictaminado).

 

 

 

 

 

 

 

Pagos provisionales y/o definitivos determinados por el contribuyente por concepto de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta pagos provisionales propios

 

 

 

 

 

 

08100002000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100003000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta por pago de honorarios en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100004000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta por pago de arrendamientos en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100005000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta por pago de intereses en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100006000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta (otras retenciones a residentes en México) en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100007000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta sobre dividendos como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100008000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta regímenes fiscales preferentes como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100009000000

Correspondiente al ejercicio de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta por pagos al extranjero en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100010000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Información determinada por el contribuyente:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto al activo como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100011000000

Correspondiente al ejercicio de: (especifique el ejercicio).

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto al valor agregado causado como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100012000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto al valor agregado en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100013000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto especial sobre producción y servicios causado como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100014000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto especial sobre producción y servicios en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100015000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre automóviles nuevos

 

 

 

 

 

 

08100016000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones al Instituto  Mexicano del Seguro Social

 

 

 

 

 

 

08100017000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

 

 

 

 

 

 

08100018000000

Correspondiente al bimestre de:

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones al seguro de retiro

 

 

 

 

 

 

08100019000000

Correspondiente al bimestre de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos locales

 

 

 

 

 

 

08100020000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre nominas

 

 

 

 

 

 

08100021000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Derechos por los servicios que presta

 

 

 

 

 

 

08100022000000

El Instituto Nacional de Migración (INM) visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (para los efectos del artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos)  correspondiente al mes de:

 

 

08100023000000

El Instituto Nacional de Migración (INM) servicios migratorios (para los efectos del artículo 12 de la Ley Federal de Derechos) correspondiente al mes de:

 

 

08100024000000

Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano (SENEAM), correspondiente al mes de:

 

 

08100025000000

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) correspondiente al mes de:

 

 

08100026000000

Otros especificar concepto y periodo al que corresponde:

 

 

 

 

 

 

 

Otras contribuciones

 

 

 

 

 

 

08100027000000

Especificar concepto y periodo al que corresponde:

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias no consideradas por el contribuyente en el ejercicio fiscal dictaminado:

 

 

 

 

 

 

08100028000000

Diferencia determinada por dictamen no considerada por el contribuyente (del ejercicio dictaminado).

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta  pagos provisionales

 

 

 

 

 

 

08100029000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta retenciones a residentes en México

 

 

 

 

 

 

08100030000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta retenciones a residentes en el extranjero

 

 

 

 

 

 

08100031000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta sobre dividendos

 

 

 

 

 

 

08100032000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta regímenes fiscales preferentes como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100033000000

Correspondiente al ejercicio

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto al valor agregado como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100034000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto al valor agregado en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100035000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto especial sobre producción y servicios como sujeto directo

 

 

 

 

 

 

08100036000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto especial sobre producción y servicios en su carácter de retenedor

 

 

 

 

 

 

08100037000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre automóviles nuevos

 

 

 

 

 

 

08100038000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones al Instituto  Mexicano del Seguro Social

 

 

 

 

 

 

08100039000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

 

 

 

 

 

 

08100040000000

Correspondiente al bimestre de:

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones al seguro de retiro

 

 

 

 

 

 

08100041000000

Correspondiente al bimestre de:

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos locales

 

 

 

 

 

 

08100042000000

Correspondiente al mes de:

 

 

 

 

 

 

 

Derechos

 

 

 

 

 

 

08100043000000

Correspondiente al derecho

 

 

 

 

 

 

 

Otras contribuciones

 

 

 

 

 

 

08100044000000

Especificar concepto y periodo al que corresponde:

 

 

08100045000000

Total

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Total  de  contribuciones  por pagar

Importe  de la contribución en litigio

Fecha  de pago

Institución de  crédito o  SAT

Número  de la  operación

 

Parte III

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Pago en parcialidades (datos del escrito libre): número  de folio

Pago en parcialidades (datos del escrito libre):  fecha de  presentación

Pago en parcialidades (datos del escrito libre):  administración receptora

Oficio de autorización de  pago en parcialidades:  número

Oficio de autorización de  pago en parcialidades:  fecha

 

El anexo no. 11 consta de 9 columnas y está dividido en dos partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

11- Conciliación entre el resultado  contable y fiscal para efectos  del impuesto sobre la renta por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 (cifras en pesos)

2023

2022

 

 

 

 

08110000000000

Utilidad neta.

 

 

08110001000000

Pérdida neta.

 

 

 

Más-menos:

 

 

08110002000000

Efecto de la inflación de la NIF B-10.

 

 

08110003000000

Resultado por posición monetaria favorable.

 

 

08110004000000

Resultado por posición monetaria desfavorable.

 

 

08110005000000

Utilidad neta histórica.

 

 

08110006000000

Pérdida neta histórica.

 

 

 

Más:

 

 

08110007000000

Ingresos fiscales no contables.

 

 

 

Más:

 

 

08110008000000

Deducciones contables no fiscales.

 

 

 

Menos:

 

 

08110009000000

Deducciones fiscales no contables.

 

 

 

Menos:

 

 

08110010000000

Ingresos contables no fiscales.

 

 

08110011000000

Pérdida fiscal antes de pérdida en enajenación de acciones.

 

 

08110012000000

Utilidad fiscal antes de pérdida en enajenación de acciones.

 

 

08110013000000

Pérdida en enajenación de acciones.

 

 

08110014000000

Pérdida fiscal antes de PTU pagada en el ejercicio.

 

 

08110015000000

Utilidad fiscal antes de PTU pagada en el ejercicio.

 

 

 

Más o menos:

 

 

08110016000000

PTU pagada en el ejercicio.

 

 

08110017000000

Pérdida fiscal del ejercicio.

 

 

08110018000000

Utilidad fiscal del ejercicio.

 

 

08110019000000

Deducción adicional del fomento al primer empleo del ejercicio (para los efectos del artículo noveno, fracción XXXVII de las Disposiciones Transitorias de la LISR para 2014).

 

 

08110020000000

Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores.

 

 

08110021000000

Resultado fiscal.

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos fiscales no contables

 

 

 

 

 

 

08110022000000

Ajuste anual por inflación acumulable.

 

 

08110023000000

Utilidad cambiaria fiscal.

 

 

08110024000000

Utilidad fiscal en enajenación de acciones y/o intangibles.

 

 

08110025000000

Utilidad fiscal por reembolso de capital.

 

 

08110026000000

Utilidad fiscal en enajenación de activo fijo.

 

 

08110027000000

Utilidad fiscal en enajenación de terrenos.

 

 

08110028000000

Utilidad fiscal en fideicomisos.

 

 

08110029000000

Anticipos de clientes.

 

 

08110030000000

Intereses moratorios efectivamente cobrados.

 

 

08110031000000

Ingresos por avance de obra.

 

 

08110032000000

Inventario acumulable.

 

 

08110033000000

Estímulos fiscales.

 

 

08110034000000

Ajuste de precios de transferencia.

 

 

08110035000000

Otros ingresos fiscales no contables.

 

 

08110036000000

Total de ingresos fiscales no contables.

 

 

 

 

 

 

 

Deducciones contables no fiscales

 

 

 

 

 

 

08110037000000

Impuesto sobre la renta.

 

 

08110038000000

Participación de utilidades.

 

 

08110039000000

Multas.

 

 

08110040000000

Gastos no deducibles.

 

 

08110041000000

Costo de ventas contable.

 

 

08110042000000

Depreciación contable.

 

 

08110043000000

Provisiones.

 

 

08110044000000

Estimaciones.

 

 

08110045000000

Pérdida contable en enajenación de acciones y/o intangibles.

 

 

08110046000000

Pérdida cambiaria.

 

 

08110047000000

Amortizaciones contables.

 

 

08110048000000

Pérdida contable en enajenación de activo fijo.

 

 

08110049000000

Pérdida contable en enajenación de terrenos.

 

 

08110050000000

Pérdida contable en fideicomisos.

 

 

08110051000000

Pérdida contable en asociación en participación.

 

 

08110052000000

Honorarios, rentas e intereses no pagados al cierre del ejercicio.

 

 

08110053000000

Pérdida en participación subsidiaria.

 

 

08110054000000

Pérdida en participación en el resultado de las compañías con inversiones permanentes nacionales.

 

 

08110055000000

Pérdida en participación en el resultado de las compañías con inversiones permanentes extranjeras.

 

 

08110056000000

Pérdida en participación en el resultado de las compañías ubicadas en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08110057000000

Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios pagados o no.

 

 

08110058000000

Gastos a prorrata no deducibles.

 

 

08110059000000

Proporción de pagos que sean ingresos exentos para el trabajador.

 

 

08110060000000

Operaciones con partes relacionadas no deducibles.

 

 

08110061000000

Otras deducciones contables no fiscales.

 

 

08110062000000

Total de deducciones contables no fiscales.

 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos que se dedican al  transporte internacional aéreo o terrestre

 

 

 

 

 

 

08110063000000

Impuestos diferidos (saldos deudores).

 

 

08110064000000

Devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre ventas nacionales.

 

 

08110065000000

Devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre ventas al extranjero.

 

 

08110066000000

Costo de ventas.

 

 

08110067000000

Gastos generales.

 

 

08110068000000

Gastos de administración.

 

 

08110069000000

Gastos de venta.

 

 

08110070000000

Gastos prorrateados por la oficina central en el extranjero.

 

 

08110071000000

Otros gastos.

 

 

08110072000000

Intereses a cargo.

 

 

08110073000000

Pérdida cambiaria.

 

 

08110074000000

Resultado por posición monetaria desfavorable.

 

 

08110075000000

Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros (saldo deudor).

 

 

08110076000000

Otros conceptos financieros a cargo.

 

 

08110077000000

Pérdida en participación subsidiaria.

 

 

08110078000000

Pérdida en participación en el resultado de las compañías con inversiones permanentes nacionales.

 

 

08110079000000

Pérdida en participación en el resultado de las compañías con inversiones permanentes extranjeras.

 

 

08110080000000

Pérdida en participación en el resultado de las compañías ubicadas en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08110081000000

Partidas no ordinarias (saldo deudor).

 

 

08110082000000

Operaciones discontinuas (saldo deudor).

 

 

08110083000000

Otros (aplicable a todos los establecimientos).

 

 

08110084000000

Total.

 

 

 

 

 

 

 

Las partidas no deducibles  se contabilizan en:

 

 

 

 

 

 

08110085000000

Gastos de fabricación.

 

 

08110086000000

Gastos de venta.

 

 

08110087000000

Gastos generales.

 

 

08110088000000

Gastos de administración.

 

 

08110089000000

Gastos prorrateados por la oficina central en el extranjero.

 

 

 

 

 

 

 

La depreciación contable se integra por:

 

 

 

 

 

 

08110090000000

Gastos de fabricación.

 

 

08110091000000

Gastos de venta.

 

 

08110092000000

Gastos generales.

 

 

08110093000000

Gastos de administración.

 

 

08110094000000

Gastos prorrateados por la oficina central en el extranjero.

 

 

 

 

 

 

 

Deducciones fiscales no contables

 

 

 

 

 

 

08110095000000

Depreciación fiscal.

 

 

08110096000000

Deducción inmediata de inversiones.

 

 

08110097000000

Amortización fiscal.

 

 

08110098000000

Pérdida fiscal en enajenación de acciones y/o intangibles.

 

 

08110099000000

Pérdida fiscal en enajenación de activo fijo.

 

 

08110100000000

Pérdida fiscal enajenación de terrenos.

 

 

08110101000000

Pérdida fiscal en fideicomisos.

 

 

08110102000000

Ajuste anual por inflación deducible.

 

 

08110103000000

Costo de lo vendido deducible para impuesto sobre la renta.

 

 

08110104000000

Pérdida cambiaria fiscal.

 

 

08110105000000

Cargos a provisiones.

 

 

08110106000000

Cargos a estimaciones.

 

 

08110107000000

Honorarios, rentas e intereses que afectaron el resultado del ejercicio anterior pagados en este.

 

 

08110108000000

Anticipos de clientes del ejercicio anterior.

 

 

08110109000000

Pérdida por créditos incobrables.

 

 

08110110000000

Intereses moratorios efectivamente pagados.

 

 

08110111000000

Deducción fiscal de la parte proporcional del gasto promedio que por sus operaciones haya tenido en el mismo ejercicio la empresa residente en el extranjero que se dedicó al transporte internacional aéreo o terrestre, considerando la oficina central y todos sus establecimientos.

 

 

08110112000000

Deducción adicional por donación de bienes básicos para la subsistencia humana (artículo 1.3. del Decreto publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013).

 

 

08110113000000

Deducción del monto adicional del 25% del salario (artículo 1.5. del Decreto publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013 y artículo 186 de la LISR.

 

 

08110114000000

Deducción adicional para maquiladoras.

 

 

08110115000000

Contratación personas con discapacidad y/o adultos mayores.

 

 

08110116000000

Deducción del impuesto sobre la renta retenido a personas con discapacidad y/o adultos mayores.

 

 

08110117000000

Ajuste de precios de transferencia.

 

 

08110118000000

Intereses netos de ejercicios anteriores.

 

 

08110119000000

Intereses netos del ejercicio.

 

 

08110120000000

Otras deducciones fiscales no contables.

 

 

08110121000000

Total de deducciones fiscales no contables.

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos contables no fiscales

 

 

 

 

 

 

08110122000000

Utilidad cambiaria.

 

 

08110123000000

Utilidad contable en enajenación de acciones.

 

 

08110124000000

Utilidad contable en enajenación de activo fijo.

 

 

08110125000000

Utilidad contable en enajenación de terrenos.

 

 

08110126000000

Utilidad contable en fideicomisos.

 

 

08110127000000

Utilidad contable en asociación en participación.

 

 

08110128000000

Ventas anticipadas acumuladas en el ejercicio anterior y devengadas en este.

 

 

08110129000000

Cancelación de estimaciones.

 

 

08110130000000

Cancelación de provisiones.

 

 

08110131000000

Ingresos por dividendos.

 

 

08110132000000

Ingresos por avance de obra.

 

 

08110133000000

Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no.

 

 

08110134000000

Utilidad en participación subsidiaria.

 

 

08110135000000

Utilidad en participación en el resultado de las compañías con inversiones permanentes nacionales.

 

 

08110136000000

Utilidad en participación en el resultado de las compañías con inversiones permanentes extranjeras.

 

 

08110137000000

Utilidad en participación en el resultado de las compañías ubicadas en regímenes fiscales preferentes.

 

 

08110138000000

Saldos a favor de impuestos y su actualización.

 

 

08110139000000

Anticipos de clientes de ejercicios anteriores considerados como ingresos en el ejercicio.

 

 

08110140000000

Saldos a favor de impuestos y su actualización.

 

 

08110141000000

Otros ingresos contables no fiscales.

 

 

08110142000000

Total de ingresos contables no fiscales.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Porcentaje en relación con el total del año actualizado (ejercicio fiscal)

Porcentaje en relación con el total del año actualizado (ejercicio fiscal anterior)

Variación en pesos respecto al ejercicio fiscal anterior

Porcentaje de variación en pesos respecto al ejercicio fiscal anterior

Explicar variación

 

El anexo no. 12 consta de 22 columnas y está dividido en seis partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

12- Operaciones financieras derivadas  contratadas con residentes en el extranjero  por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

Número de  identificación  fiscal

País de  residencia

 

 

 

 

Nota:

Solamente se captura la información de este anexo cuando se haya anotado “Si” en el concepto “08D075000", del anexo de datos generales.

 

 

 

 

 

Nombre, denominación o razón social del residente en el extranjero

 

 

 

 

 

 

08120000000000

(especificar).

 

 

08120001000000

Total.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Fecha de celebración del contrato que le dio origen a la operación

Fecha de  celebración  de la más  reciente adenda  al contrato  origen

Tipo de operación  contratada,  deuda o capital

Monto  contratado

 

Parte III

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Efecto  fiscal  que tuvo en  el ejercicio  ingreso  (deducción)

Importe del  efecto fiscal  que tuvo  en el  ejercicio

Tipo de  moneda

Valor  pactado  sobre el  subyacente

 

Parte IV

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Tipo de  subyacente

En caso de que en la columna "tipo de subyacente", haya seleccionado alguno de los conceptos del “listado" especifique concepto

Indique si antes del  vencimiento  del plazo  realizó:

En caso de  que haya  liquidado  mediante  celebración de  una operación contraria,  indique las  razones

 

Parte V

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Indique el  monto de  ingreso  acumulable  o  (deducción  autorizada)  generado

% de  retención  sobre la  ganancia

Vigencia  del

Vigencia  al

 

Parte VI

Datos a proporcionar

 

 

 

 

Indique si obtuvo beneficio de los tratados para evitar la doble tributación (si o no)

Indique si se contrató con una parte relacionada (si o no)

 

 

 

El anexo no. 13 consta de 10 columnas y está dividido en tres partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

13- Inversiones permanentes en  subsidiarias, asociadas y afiliadas residentes en el extranjero y en México por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

Número de  identificación  fiscal

País de  residencia fiscal de la  entidad

 

 

 

 

Nota:

Solamente se captura la información de este anexo cuando se haya anotado “Si” en el concepto “08D076000”, del anexo de datos generales.

 

 

 

 

 

Nombre, denominación o razón social de la subsidiaria, asociada o afiliada extranjeras

 

 

 

 

 

 

08130000000000

(especificar).

 

 

08130001000000

Total.

 

 

 

 

 

 

 

Nombre, denominación o razón social de la subsidiaria, asociada o afiliada en México

 

 

 

 

 

 

08130002000000

(especificar).

 

 

08130003000000

Total.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Porcentaje  de participación  en el capital  de la entidad

Monto  de la  inversión

Monto  de las   utilidades  (pérdidas) de ejercicios  anteriores en  el porcentaje  de participación

Forma de pago (transferencia de fondos, capitalización de créditos o deudas, etc.)

Monto  de la  utilidad  (pérdida)  del ejercicio en  el porcentaje  de participación

 

Parte III

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Valor  de la  inversión

Fecha en que se efectuó la aportación de capital en su subsidiaria

 

 

 

 

El anexo no. 14 consta de 7 columnas y está dividido en dos partes

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

14- Conciliación entre los ingresos  según estado de resultado integral y los  acumulables para efectos del impuesto  sobre la renta y el total de actos o  actividades para efectos del  impuesto al valor agregado por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

2023

2022

 

 

 

08140000000000

Total de ventas o ingresos netos.

 

 

Más:

 

08140001000000

Total de intereses a favor.

 

08140002000000

Utilidad cambiaria.

 

08140003000000

Efecto de reexpresión de la utilidad cambiaria.

 

08140004000000

Resultado por posición monetaria favorable.

 

08140005000000

Efecto de reexpresión del resultado por posición monetaria favorable.

 

08140006000000

Otros conceptos financieros a favor.

 

08140007000000

Efecto de reexpresión de otros conceptos financieros a favor.

 

08140008000000

Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros a favor.

 

08140009000000

Efecto de reexpresión de cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros a favor.

 

08140010000000

Total de productos financieros.

 

08140011000000

Resultado integral de financiamiento capitalizable.

 

08140012000000

Utilidad neta por participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas y asociadas.

 

08140013000000

Ingresos por las operaciones discontinuadas.

 

08140014000000

Resultado favorable por conversión de operaciones extranjeras.

 

08140015000000

Resultado favorable no realizado en y/o sobre instrumentos financieros.

 

08140016000000

Valuación favorable de coberturas de flujo de efectivo y/o instrumentos financieros.

 

08140017000000

Participación favorable de los otros resultados integrales de asociadas.

 

08140018000000

Impuestos diferidos acreedor.

 

08140019000000

Otros.

 

08140020000000

Total de otros conceptos a favor.

 

08140021000000

Total de ventas o ingresos netos reportados en el Estado de Resultado Integral.

 

 

Menos:

 

08140022000000

Método de participación en subsidiarias, asociadas, etcétera.

 

08140023000000

Efecto de reexpresión de la utilidad cambiaria.

 

08140024000000

Resultado por posición monetaria favorable.

 

08140025000000

Efecto de reexpresión del resultado por posición monetaria favorable.

 

08140026000000

Efecto de reexpresión de otros conceptos financieros a favor.

 

08140027000000

Efecto de reexpresión de ventas o ingresos brutos propios de la actividad.

 

08140028000000

Efecto de reexpresión de cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros a favor.

 

08140029000000

Otros.

 

08140030000000

Total.

 

 

Más:

 

08140031000000

Ajuste anual por inflación acumulable.

 

08140032000000

Anticipos de clientes.

 

08140033000000

Ingresos por dividendos provenientes del extranjero.

 

08140034000000

Ganancia fiscal en la enajenación de activo fijo.

 

08140035000000

Ganancia fiscal en la enajenación de terrenos.

 

08140036000000

Ganancia fiscal en la enajenación de acciones o partes sociales y/o intangibles.

 

08140037000000

Ganancia fiscal en la enajenación de títulos valor.

 

08140038000000

Ganancia realizada en fusión o escisión de sociedades.

 

08140039000000

Ganancia proveniente de reducción de patrimonio o liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero.

 

08140040000000

Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas o ingresos nacionales.

 

08140041000000

Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas o ingresos al extranjero.

 

08140042000000

Cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera por préstamos, aportaciones para futuros aumentos de patrimonio o aumentos de patrimonio mayores a $600,000.00.

 

08140043000000

Ajuste de precios de transferencia.

 

08140044000000

Otros.

 

08140045000000

Total.

 

 

Menos:

 

08140046000000

Anticipos de clientes de ejercicios anteriores.

 

08140047000000

Utilidad contable en enajenación de activo fijo.

 

08140048000000

Utilidad contable en enajenación de terrenos.

 

08140049000000

Utilidad contable en enajenación de acciones o partes sociales y/o intangibles.

 

08140050000000

Utilidad contable en enajenación de títulos valor.

 

08140051000000

Utilidad contable en fusión o escisión de sociedades.

 

08140052000000

Ingresos por dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México.

 

08140053000000

Impuesto diferido acreedor.

 

08140054000000

Otros.

 

08140055000000

Total.

 

08140056000000

Ingresos acumulables para el impuesto sobre la renta.

 

 

Más:

 

08140057000000

Ventas o ingresos de ejercicios anteriores cobrados en el ejercicio.

 

08140058000000

Costo fiscal por la enajenación de activo fijo.

 

08140059000000

Costo fiscal por enajenación de terrenos.

 

08140060000000

Otros.

 

08140061000000

Total.

 

 

Menos:

 

08140062000000

Ajuste anual por inflación acumulable.

 

08140063000000

Ganancia fiscal en la enajenación de acciones o partes sociales.

 

08140064000000

Ganancia fiscal en la enajenación de títulos valor.

 

08140065000000

Ganancia realizada en fusión o escisión de sociedades.

 

08140066000000

Ganancia proveniente de reducción de patrimonio o liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero.

 

08140067000000

Pérdida fiscal en la enajenación de activo fijo.

 

08140068000000

Pérdida fiscal en la enajenación de terrenos.

 

08140069000000

Utilidad cambiaria.

 

08140070000000

Ventas o ingresos no cobrados en el ejercicio.

 

08140071000000

Ingresos por dividendos provenientes del extranjero.

 

08140072000000

Intereses que generaron IVA y que están en reserva de patrimonio.

 

08140073000000

Otros.

 

08140074000000

Total.

 

08140075000000

Total del valor de los actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado.

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Porcentaje en relación con el total del año actualizado (ejercicio fiscal)

Porcentaje en relación con el total del año actualizado (ejercicio fiscal anterior)

Variación en pesos respecto al ejercicio fiscal anterior

Porcentaje de variación en pesos respecto al ejercicio fiscal anterior

Explicar variación

 

El anexo no. 15 consta de 17 columnas y está dividido en cuatro partes.

Parte I

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

15- Operaciones con partes relacionadas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

Número de  identificación  fiscal  o RFC

Tipo de  operación

 

 

 

 

Nota:

Solamente se captura la información de este anexo cuando se haya anotado “Si” en el concepto “08D032000”, del anexo de datos generales.

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta

 

 

 

 

 

 

 

Denominación o razón social  de la parte relacionada

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos acumulables

 

 

 

 

 

 

08150000000000

(especificar).

 

 

08150001000000

Total de ingresos acumulables.

 

 

 

 

 

 

 

Deducciones autorizadas

 

 

 

 

 

 

08150002000000

(especificar).

 

 

08150003000000

Total de deducciones autorizadas.

 

 

 

Parte II

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

En caso de que  en la columna  “Tipo de operación”, haya seleccionado  alguno de los  conceptos de  “Otros ingresos” u  “Otros pagos”,  especifique  concepto

País de  residencia

Valor de la operación  y/o inversión para  efectos fiscales  (incluso con  valor cero)

Método de precios de transferencia  aplicado

La operación  involucra  contribuciones  únicas y  valiosas (si o no)  en caso  afirmativo  indique en el apartado denominado información adicional de que contribuciones únicas y  valiosa se  tratan

 

Parte III

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

La operación  está pactada  como con partes  independientes en operaciones  comparables (si o no)

Monto ajuste  fiscal del  contribuyente  para que la  operación se  considere  pactada como  con partes  independientes  en operaciones  comparables

Se modificaron  los valores  de actos o  actividades  para IVA,  o bien, del IVA acreditable (deducciones)  como consecuencia  de un ajuste de  precios de  transferencia  (Regla 3.9.1.2., Apartado B de la RMF 2023)  (si o no)

Indique si obtuvo beneficio de los tratados para evitar la doble tributación (si, no, n/a)

Monto  modificado

 

Parte IV

Datos a proporcionar

 

 

 

 

 

Existió retención Y entero de ISR por esta operación

Tasa

ISR retenido

 

 

 

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

16- Información del contribuyente sobre sus operaciones con partes relacionadas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

 

 

 

 

Nota:

Solamente se captura la información de este anexo cuando se haya anotado “Si” en el concepto “08D032000”, del anexo de datos generales.

 

 

 

 

Conocimiento del negocio  información general

 

 

 

 

 

Cual(es) es (son) la (s) actividad(es) preponderante(s) del contribuyente:

 

 

 

 

08160000000000

Distribución.

 

08160001000000

Manufactura.

 

08160002000000

Maquiladora.

 

08160003000000

Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes.

 

08160004000000

Servicios.

 

08160005000000

Otros (especificar).

 

08160006000000

El contribuyente es propietario de los activos que utiliza para realizar su actividad preponderante mismos que están registrados en su contabilidad.

 

08160007000000

El contribuyente posee o usa activos intangibles los cuales se encuentran registrados en su contabilidad.

 

 

Especifique los cinco principales activos intangibles que usa el contribuyente (ver apéndice VIII) que se encuentran registrados en su contabilidad.

 

08160008000000

Campo 1.

 

08160009000000

Campo 2.

 

08160010000000

Campo 3.

 

08160011000000

Campo 4.

 

08160012000000

Campo 5.

 

08160013000000

Monto de la regalía por el uso de activos intangibles.

 

 

Especifique los cinco principales activos intangibles por los que otorga el uso o goce (ver apéndice VIII).

 

08160014000000

Campo 1.

 

08160015000000

Campo 2.

 

08160016000000

Campo 3.

 

08160017000000

Campo 4.

 

08160018000000

Campo 5.

 

08160019000000

Monto de la regalía por el que se otorga el uso de activos intangibles.

 

 

Especifique los cinco principales activos intangibles de los que es propietario y que tiene registrados en su contabilidad (ver apéndice VIII).

 

08160020000000

Campo 1.

 

08160021000000

Campo 2.

 

08160022000000

Campo 3.

 

08160023000000

Campo 4.

 

08160024000000

Campo 5.

 

08160025000000

Valor del activo intangible que tiene registrado en su contabilidad.

 

08160026000000

El contribuyente obtuvo un acuerdo anticipado de precios (apa) aplicable al ejercicio fiscal.

 

08160027000000

Número de oficio.

 

08160028000000

Fecha del oficio.

 

08160029000000

Indique si se encuentra en trámite un acuerdo anticipado de precios (apa) aplicable al ejercicio fiscal.

 

08160030000000

Fecha de presentación de la promoción.

 

08160031000000

El contribuyente obtuvo alguna resolución favorable del SAT que involucre transacciones con partes relacionadas.

 

08160032000000

Número de oficio.

 

08160033000000

Fecha del oficio.

 

08160034000000

Dedujo en el ejercicio inventarios iniciales provenientes de operaciones con partes relacionadas efectuadas en ejercicios anteriores.

 

08160035000000

Dedujo en el ejercicio depreciaciones o amortizaciones provenientes de operaciones con partes relacionadas efectuadas en ejercicios anteriores.

 

08160036000000

El contribuyente cuenta con la documentación comprobatoria para los efectos del artículo 76, fracción IX de la LISR (estudio(s) de precios de transferencia).

 

08160037000000

El contribuyente presentó su declaración informativa por sus operaciones con partes relacionadas (para los efectos del artículo 76, fracción X de la LISR).

 

08160038000000

Fecha de presentación (última presentada).

 

08160039000000

El contribuyente cuenta con evidencia documental que demuestre haber dado cumplimiento para los efectos del artículo 76, fracción XII de la LISR por sus operaciones con partes relacionadas:

 

 

 

 

 

RFC de las personas que elaboraron la información y documentación que demuestre el cumplimiento para los efectos del artículo 76, fracciones IX y XII de la LISR, o bien, que asesoraron en su formulación

 

 

 

 

 

Elaboradores

 

 

 

 

08160040000000

RFC o número de identificación fiscal 1.

 

08160041000000

RFC o número de identificación fiscal 2.

 

08160042000000

RFC o número de identificación fiscal 3.

 

 

 

 

 

Asesores

 

 

 

 

08160043000000

RFC o número de identificación fiscal 1.

 

08160044000000

RFC o número de identificación fiscal 2.

 

08160045000000

RFC o número de identificación fiscal 3.

 

 

 

 

 

RFC de las personas  que asesoraron fiscalmente  en términos del Título VI del CFF

 

 

 

 

 

Asesores fiscales

 

 

 

 

08160046000000

RFC o número de identificación fiscal 1.

 

08160047000000

RFC o número de identificación fiscal 2.

 

08160048000000

RFC o número de identificación fiscal 3.

 

 

 

 

 

Obligaciones en materia de  precios de transferencia

 

 

 

 

08160049000000

Las cifras reportadas en la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas son coincidentes con las manifestadas en los estudios de precios de transferencia (documentación comprobatoria) (para los efectos del artículo 76, fracciones IX y X de la LISR).

 

08160050000000

En caso de discrepancia, especifique:

 

08160051000000

Las cifras reportadas en la declaración informativa (para los efectos del artículo 76, fracción X de la LISR) son coincidentes con las manifestadas en el anexo 15 del dictamen, ambas referentes a operaciones con partes relacionadas.

 

08160052000000

En caso de discrepancia, especifique:

 

08160053000000

Las cifras reportadas para las operaciones con partes relacionadas en la evidencia documental que demuestre haber dado cumplimiento para los efectos del artículo 76, fracción XII de la LISR son coincidentes con las manifestadas en el anexo 15 del dictamen.

 

08160054000000

En caso de discrepancia, especifique:

 

08160055000000

En alguna(s) de las transacciones analizadas en la diversa documentación de precios de transferencia del contribuyente, se eligió como parte examinada a la parte relacionada residente en el extranjero.

 

08160056000000

Indique las transacciones realizadas.

 

08160057000000

Monto de las transacciones.

 

08160058000000

El contribuyente tiene en su poder toda la información financiera y fiscal de la parte relacionada residente en el extranjero que es necesaria para corroborar el análisis y las conclusiones de la documentación de precios de transferencia en donde dicha parte relacionada fue elegida como la parte a examinar.

 

 

 

 

 

Ajustes de precios de transferencia

 

 

 

 

08160059000000

Realizó algún ajuste en materia de precios de transferencia para que los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad de las operaciones celebradas con partes relacionadas se consideren como pactadas como lo harían con o entre partes independientes en operaciones comparables.

 

 

 

 

 

Nota: en caso de que en el anexo 15 se presente información en la columna “Monto ajuste fiscal del contribuyente para que la operación se considere pactada como con partes independientes en operaciones comparables” conteste lo siguiente (efectos fiscales no contables):

 

 

 

 

08160060000000

El monto del incremento a los ingresos acumulables para efectos de la LISR.

 

08160061000000

El monto del incremento a las deducciones autorizadas para efectos de la LISR, incluso por disminuir ingresos.

 

08160062000000

El monto disminuido a las deducciones autorizadas para efectos de la LISR.

 

08160063000000

Monto incrementado en las declaraciones presentadas por el ejercicio fiscal por impuestos retenidos por pagos al extranjero, como consecuencia de ajustes de precios de transferencia.

 

08160064000000

Monto disminuido en las declaraciones presentadas por el ejercicio fiscal por IVA acreditable, como consecuencia de ajustes de precios de transferencia.

 

08160065000000

Se cuenta con documentación comprobatoria que sustente los ajustes reales realizados.

 

08160066000000

Modificó los valores de actos o actividades para IEPS o bien, del IEPS acreditable (deducciones) como consecuencia de un ajuste de precios de transferencia (regla 3.9.1.2., Apartado B de la RMF 2023).

 

08160067000000

Señale monto modificado de actos o actividades (RMF).

 

08160068000000

Señale monto modificado de IEPS acreditable (RMF).

 

08160069000000

Cumplió con los requisitos establecidos en la RMF vigente para considerar deducible un ajuste de precios de transferencia que incrementó sus deducciones.

 

08160070000000

En el caso de ajustes voluntarios presentó aviso para la modificación de las deducciones autorizadas señalado en la RMF.

 

 

 

 

 

Intereses con partes relacionadas considerados como dividendos

 

 

 

 

08160071000000

El contribuyente consideró intereses devengados como dividendos de acuerdo con lo previsto por el artículo 11, fracción II la LISR.

 

08160072000000

Monto de los intereses considerados como dividendos.

 

 

 

 

 

Costo de ventas con partes relacionadas:

 

 

 

 

08160073000000

Analizó el costo de ventas correspondiente a enajenaciones a partes relacionadas (para los efectos de los artículos 180, fracciones I, II y III y 42, segundo párrafo de la LISR).

 

 

En caso afirmativo indique el costo de ventas determinado (para los efectos del de los artículos 180, fracciones I, II y III de la LISR) y la opción seleccionada.

 

08160074000000

Artículo 180, fracción I de la LISR.

 

08160075000000

Artículo 180, fracción II de la LISR.

 

08160076000000

Artículo 180, fracción III de la LISR.

 

08160077000000

Costo de ventas con partes relacionadas deducido sin la aplicación I del artículo 180, fracciones I, II y III de la LISR).

 

 

 

 

 

Gastos deducibles y no deducibles

 

 

 

 

08160078000000

Dedujo gastos con partes relacionadas para los efectos del artículo 28, fracción XXIII, tercero y antepenúltimo párrafos de la LISR.

 

 

 

Nota: en caso afirmativo al índice anterior, señale en el anexo denominado información adicional con que documentación cuenta para acreditar que sus deducciones no se tratan de acuerdos estructurados o mecanismos híbridos.

 

 

08160079000000

Indique el monto de la deducción realizada.

 

08160080000000

Consideró como no deducibles gastos con partes relacionadas para los efectos del artículo 28, fracción XXIII de la LISR.

 

08160081000000

Indique el monto del gasto considerado como no deducible.

 

08160082000000

Dedujo gastos con partes relacionadas para los efectos del artículo 28, fracción XXIX, segundo párrafo de la LISR.

 

08160083000000

Indique el monto de la deducción realizada.

 

08160084000000

Consideró como no deducibles gastos con partes relacionadas para los efectos del artículo 28, fracción XXIX, primer párrafo de la LISR.

 

08160085000000

Indique el monto del gasto considerado como no deducible.

 

08160086000000

Consideró como no deducibles intereses para los efectos del artículo 28, fracción XXXII de la LISR.

 

 

 

 

 

Gastos por reembolsos  (al costo)

 

 

 

 

08160087000000

Dedujo gastos con partes relacionadas por reembolsos al costo.

 

 

En caso afirmativo.

 

08160088000000

Cuenta con toda la documentación soporte, por un lado, de su parte relacionada y, por otro lado, con la documentación emitida por terceros independientes a la parte relacionada con la que se pueda demostrar que se trata de un reembolso al costo.

 

 

 

 

 

Gastos a prorrata

 

 

 

 

08160089000000

Dedujo gastos con partes relacionadas efectuados en el extranjero a prorrata.

 

08160090000000

Indique el monto de la deducción de gastos efectuados en el extranjero a prorrata.

 

08160091000000

Cuantifique el beneficio recibido o se espera recibir del gasto a prorrata.

 

08160092000000

Cumplió con lo señalado en la regla 3.3.1.27. de la RMF para 2023.

 

 

 

 

 

Ganancias y/o pérdidas por enajenación de acciones

 

 

 

 

08160093000000

Obtuvo ganancia y/o pérdida fiscal al realizar una operación de enajenación de acciones con y entre partes relacionadas.

 

 

 

Nota: en caso afirmativo, señale en el anexo denominado información adicional la razón de negocio para enajenar las acciones.

 

 

08160094000000

Indique el valor del precio de enajenación del paquete accionario enajenado.

 

08160095000000

Indique el costo comprobado de adquisición del paquete accionario enajenado.

 

08160096000000

Nombre de la emisora.

 

08160097000000

RFC o TAX id de la emisora.

 

08160098000000

Indicar el capital contable de la emisora.

 

08160099000000

Nombre del adquirente.

 

08160100000000

RFC o TAX id del adquirente.

 

08160101000000

Presentó a las autoridades fiscales el estudio sobre la determinación del precio de venta de las acciones en los términos de los artículos 179 y 180 de la LISR con los elementos contenidos en el inciso e) de la fracción I del artículo 179 de la LISR (segundo párrafo del inciso b) correspondiente a su vez al cuarto párrafo de la fracción XVII del artículo 28 de la LISR).

 

08160102000000

Fecha de presentación ante las autoridades fiscales el estudio sobre la determinación del precio de venta de las acciones.

 

08160103000000

Autoridad fiscal en la que se presentó.

 

08160104000000

Mencione la razón de negocio para enajenar las acciones.

 

08160105000000

Mencione si realizó la valuación de la enajenación efectuada.

 

08160106000000

El contribuyente cuenta con la documentación comprobatoria de la valuación de la enajenación efectuada.

 

 

 

En caso afirmativo al índice anterior, indique RFC y nombre del perito valuador:

 

08160107000000

Nombre del perito.

 

08160108000000

RFC.

 

 

 

 

 

Operaciones financieras derivadas  con partes relacionadas

 

 

 

 

08160109000000

Acumuló ingresos provenientes de operaciones financieras derivadas.

 

08160110000000

Indique el monto de la acumulación correspondiente.

 

08160111000000

Efectuó deducciones relacionadas con operaciones financieras derivadas.

 

08160112000000

Indique el monto de la deducción correspondiente.

 

08160113000000

Obtuvo pérdidas en operaciones financieras derivadas con partes relacionadas para los efectos del artículo 28, fracción XIX de la LISR.

 

08160114000000

Indique el monto correspondiente.

 

08160115000000

Realizó pagos de cantidades iniciales por el derecho a adquirir o vender, bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no cotizaron en mercados reconocidos para los efectos del artículo 28, fracción XXIV de la LISR.

 

08160116000000

Indique el monto correspondiente.

 

 

 

 

 

Capitalización insuficiente:

 

 

 

 

08160117000000

Determinó intereses no deducibles para los efectos del artículo 28, fracción XXVII de la LISR.

 

08160118000000

Saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devengaron intereses a cargo, determinadas para los efectos del artículo 28, fracción XXVII de la LISR.

 

08160119000000

Capital contable al inicio del ejercicio determinado para los efectos del artículo 28, fracción XXVII de la LISR.

 

08160120000000

Capital contable al final del ejercicio determinado para los efectos del artículo 28, fracción XXVII de la LISR.

 

08160121000000

Capital contable promedio.

 

08160122000000

Capital contable promedio por tres.

 

08160123000000

Saldo promedio anual de deudas del contribuyente contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero, determinadas para los efectos del artículo 28, fracción XXVII de la LISR.

 

08160124000000

Intereses no deducibles determinados para los efectos del artículo 28, fracción XXVII de la LISR.

 

08160125000000

Optó por considerar como capital contable del ejercicio los saldos iniciales y finales del ejercicio de sus cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad fiscal neta reinvertida.

 

 

 

 

 

Ajustes correspondientes

 

 

 

 

08160126000000

Realizó durante el ejercicio fiscal (en el propio ejercicio sujeto a revisión o para efectos de ejercicios anteriores) algún ajuste en materia de precios de transferencia como consecuencia de aplicar lo señalado en la documentación de precios de transferencia de alguna parte relacionada residente en el extranjero.

 

08160127000000

En caso afirmativo, indique el monto de los mismos.

 

08160128000000

El ejercicio fiscal ajustado (1).

 

08160129000000

El ejercicio fiscal ajustado (2).

 

08160130000000

El ejercicio fiscal ajustado (3).

 

08160131000000

Llevó a cabo ajustes correspondientes en materia de precios de transferencia durante el ejercicio fiscal (en el propio ejercicio sujeto a revisión o para efectos de ejercicios anteriores) sin cumplir con lo establecido en el artículo 184 de la LISR.

 

08160132000000

En caso afirmativo, indique el monto de los mismos.

 

08160133000000

El ejercicio fiscal ajustado (1).

 

08160134000000

El ejercicio fiscal ajustado (2).

 

08160135000000

El ejercicio fiscal ajustado (3).

 

08160136000000

Llevó a cabo ajustes correspondientes en materia de precios de transferencia durante el ejercicio fiscal (en el propio ejercicio sujeto a revisión o para efectos de ejercicios anteriores) como consecuencia de operaciones con partes relacionadas residentes en países con los cuales México no tiene celebrados tratados internacionales en materia fiscal y realizados por las autoridades de dichos países.

 

08160137000000

En caso afirmativo, indique el monto de los mismos.

 

08160138000000

El ejercicio fiscal ajustado (1).

 

08160139000000

El ejercicio fiscal ajustado (2).

 

08160140000000

El ejercicio fiscal ajustado (3).

 

 

 

 

 

Artículo 76-A de la LISR (2023)

 

 

 

 

08160141000000

Está obligado a presentar la declaración informativa prevista en la fracción I (maestra de partes relacionadas).

 

08160142000000

Está obligado a presentar la declaración informativa prevista en la fracción II (local de partes relacionadas).

 

08160143000000

Está obligado a presentar la declaración informativa prevista en la fracción III (país por país).

 

 

En caso afirmativo en este último caso especifique el supuesto de obligación:

 

08160144000000

Por ser persona moral controladora multinacional (fracción III, inciso a).

 

08160145000000

Por ser designada (fracción III, inciso b).

 

 

Tiene conocimiento si la persona moral controladora multinacional a la que su empresa pertenece, está obligada a presentar directamente o por conducto de alguna designada, las siguientes declaraciones informativas de partes relacionadas:

 

08160146000000

Obligación de presentar la declaración maestra.

 

08160147000000

Obligación de presentar la declaración país por país.

 

 

 

 

 

Declaraciones anuales informativas de partes relacionadas de 2022  presentadas en 2023  (artículo 76-A de la LISR)

 

 

 

 

08160148000000

Presentó en tiempo y forma la declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional de 2022.

 

08160149000000

Fecha de presentación (última presentada).

 

08160150000000

Presentó en tiempo y forma la declaración informativa local de partes relacionadas de 2022.

 

08160151000000

Fecha de elaboración de la información y documentación de precios de transferencia asociada con la declaración.

 

08160152000000

Fecha de presentación (última presentada).

 

08160153000000

Presentó en tiempo y forma la declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional de 2022.

 

08160154000000

Fecha de presentación (última presentada).

 

 

 

 

 

Información financiera operativa sin  las modificaciones al boletín B-3  estado de resultado integral  para 2013 de las normas de información financiera (aplicable ejercicio 2023)

 

 

 

 

08160155000000

Aplicó el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación con base en su información financiera global y/o segmentada, sin considerar las modificaciones al boletín B-3 Estado de Resultado Integral para 2013 de las Normas de Información Financiera (aplicable ejercicio 2023).

 

 

En caso afirmativo a la respuesta anterior, deberá presentar la siguiente información:

 

08160156000000

Total de ventas o ingresos netos.

 

 

Menos conceptos no operativos:

 

08160157000000

Ganancia en venta de activos fijos.

 

08160158000000

Recuperación de cuentas.

 

08160159000000

Dividendos.

 

08160160000000

Ganancia en enajenación de acciones.

 

08160161000000

Servicios.

 

08160162000000

Comisiones.

 

08160163000000

Otros.

 

08160164000000

Suma.

 

 

Igual:

 

08160165000000

Total de ventas o ingresos netos propios operativos.

 

08160166000000

Costo de ventas.

 

08160167000000

Gastos de operación.

 

 

Menos conceptos no operativos:

 

08160168000000

Otros gastos no operativos.

 

 

Igual:

 

08160169000000

Gastos de operación sin otros gastos no operativos.

 

08160170000000

Utilidad operativa sin las modificaciones al boletín B-3 Estado de Resultado Integral para 2013 de las Normas de Información Financiera (aplicable ejercicio 2023).

 

 

 

 

 

Decreto de estímulos fiscales  región fronteriza norte

 

 

 

 

08160171000000

Realizó operaciones con contribuyentes que están en la región fronteriza norte.

 

08160172000000

Monto de ingresos acumulables con partes relacionadas generados dentro de los municipios de la región fronteriza norte.

 

08160173000000

Monto de ingresos acumulables con partes relacionadas que se encuentran dentro de los municipios de la región fronteriza norte.

 

08160174000000

Monto de deducciones con partes relacionadas generados dentro de los municipios de la región fronteriza norte.

 

08160175000000

Monto de deducciones con partes relacionadas que se encuentran dentro de los municipios de la región fronteriza norte.

 

08160176000000

Presentó la declaración informativa por sus operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero (para los efectos del artículo 76, fracción X de la LISR, anexo 9 de la DIM) incluyendo las operaciones con partes relacionadas residentes en territorio nacional como lo contempla el trámite fiscal 5/DEC-12.

 

 

 

 

 

Criterios no vinculativos

 

 

 

 

08160177000000

El contribuyente aplicó criterios contrarios a los publicados en el DOF como criterios no vinculativos en materia de precios de transferencia de las disposiciones fiscales y aduaneras.

 

08160178000000

Especifique el o los número(s) de criterio(s).

 

 

 

 

 

Maquilas

 

 

 

 

08160179000000

Realizó operaciones de maquila con una parte relacionada residente en el extranjero.

 

 

 

 

 

En caso afirmativo a la respuesta anterior, deberá presentar la siguiente información:

 

 

 

 

08160180000000

Indique si celebró operaciones de maquila conforme a lo establecido en el artículo 181 de la LISR con una parte relacionada residente en el extranjero.

 

08160181000000

Indique si se trata de una empresa bajo el programa de albergue.

 

08160182000000

Si la empresa actuó bajo el programa de albergue, se cuenta con evidencia documental que demuestre haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 183, segundo y cuarto párrafos de la LISR.

 

08160183000000

El contribuyente presentó su declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación (DIEMSE) (artículos 182 y 183 de la LISR).

 

08160184000000

Fecha de presentación (última presentada).

 

 

 

 

 

Indique porque párrafo del artículo 182  de la LISR optó en el ejercicio

 

 

 

 

08160185000000

Primero (SAFE HARBOUR).

 

08160186000000

Antepenúltimo acuerdo anticipado de precios (apa).

 

 

 

 

 

Valor de los activos fijos e inventarios propiedad de residentes en el extranjero

 

 

 

 

 

valor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados

 

 

 

 

08160187000000

Saldo inicial de enero en dólares.

 

08160188000000

Saldo inicial de enero en pesos.

 

08160189000000

Saldo final de enero en dólares o su equivalente.

 

08160190000000

Saldo final de enero en pesos.

 

08160191000000

Saldo promedio de enero en pesos.

 

08160192000000

Saldo final de febrero en dólares o su equivalente.

 

08160193000000

Saldo final de febrero en pesos.

 

08160194000000

Saldo promedio de febrero en pesos.

 

08160195000000

Saldo final de marzo en dólares o su equivalente.

 

08160196000000

Saldo final de marzo en pesos.

 

08160197000000

Saldo promedio de marzo en pesos.

 

08160198000000

Saldo final de abril en dólares o su equivalente.

 

08160199000000

Saldo final de abril en pesos.

 

08160200000000

Saldo promedio de abril en pesos.

 

08160201000000

Saldo final de mayo en dólares o su equivalente.

 

08160202000000

Saldo final de mayo en pesos.

 

08160203000000

Saldo promedio de mayo en pesos.

 

08160204000000

Saldo final de junio en dólares o su equivalente.

 

08160205000000

Saldo final de junio en pesos.

 

08160206000000

Saldo promedio de junio en pesos.

 

08160207000000

Saldo final de julio en dólares o su equivalente.

 

08160208000000

Saldo final de julio en pesos.

 

08160209000000

Saldo promedio de julio en pesos.

 

08160210000000

Saldo final de agosto en dólares o su equivalente.

 

08160211000000

Saldo final de agosto en pesos.

 

08160212000000

Saldo promedio de agosto en pesos.

 

08160213000000

Saldo final de septiembre en dólares o su equivalente.

 

08160214000000

Saldo final de septiembre en pesos.

 

08160215000000

Saldo promedio de septiembre en pesos.

 

08160216000000

Saldo final de octubre en dólares o su equivalente.

 

08160217000000

Saldo final de octubre en pesos.

 

08160218000000

Saldo promedio de octubre en pesos.

 

08160219000000

Saldo final de noviembre en dólares o su equivalente.

 

08160220000000

Saldo final de noviembre en pesos.

 

08160221000000

Saldo promedio de noviembre en pesos.

 

08160222000000

Saldo final de diciembre en dólares o su equivalente.

 

08160223000000

Saldo final de diciembre en pesos.

 

08160224000000

Saldo promedio de diciembre en pesos.

 

08160225000000

Saldo promedio anual en pesos.

 

 

 

 

 

Valor de los activos fijos  pendiente por deducir

 

 

 

 

08160226000000

Monto original de la inversión para el residente en el extranjero en dólares o su equivalente en otra moneda extranjera.

 

08160227000000

Monto original de la inversión para el residente en el extranjero pesos.

 

08160228000000

Depreciación acumulada en dólares o su equivalente en otra moneda extranjera.

 

08160229000000

Depreciación acumulada pesos.

 

08160230000000

Monto pendiente por deducir en dólares o su equivalente en otra moneda extranjera.

 

08160231000000

Monto pendiente por deducir pesos.

 

08160232000000

Si el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, derivado de las relaciones de carácter jurídico o económico que mantiene con el contribuyente el cual lleva a cabo operaciones de maquila, indique el nombre del residente en el extranjero que se considera que tiene un establecimiento permanente.

 

08160233000000

Indique el número de identificación fiscal del residente en el extranjero que se considera que tiene un establecimiento permanente.

 

08160234000000

País de residencia del residente en el extranjero.

 

08160235000000

Ingresos atribuibles al establecimiento permanente en el país en los términos del artículo 2 de la LISR.

 

08160236000000

Valor de los otros ingresos derivados de su actividad productiva relacionados con su operación de maquila (RMF vigente).

 

08160237000000

Optó por aplicar el estímulo fiscal consistente en una deducción adicional calculada de conformidad con el artículo primero del Decreto publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.

 

08160238000000

Monto de la deducción adicional.

 

08160239000000

Optó por aplicar lo dispuesto por el artículo segundo del Decreto publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013

 

 

 

 

 

Cumplimiento fiscal genérico  para maquiladoras

 

 

 

 

 

En caso de que se haya contestado en la pregunta correspondiente al índice 08160026000000 que "no", conteste lo siguiente:

 

08160240000000

Monto acumulado de intereses devengados a favor (artículo 18, fracción IX de la LISR).

 

08160241000000

Monto acumulado de utilidad cambiaria devengada a favor (artículo 18, fracción IX de la LISR).

 

08160242000000

Monto acumulado de ajuste anual por inflación (artículo 18, fracción X de la LISR).

 

08160243000000

Monto deducido de intereses devengados a cargo (artículo 25, fracción VII de la LISR).

 

08160244000000

Monto deducido de pérdida en cambios devengada a cargo (artículo 25, fracción VII de la LISR).

 

08160245000000

Monto deducido de ajuste anual por inflación (artículo 25, fracción VII de la LISR).

 

 

 

 

 

Decreto de estímulos fiscales  región fronteriza sur

 

08160246000000

Realizó operaciones con contribuyentes que están en la región fronteriza sur.

 

08160247000000

Monto de ingresos acumulables con partes relacionadas generados dentro de los municipios de la región fronteriza sur.

 

08160248000000

Monto de ingresos acumulables con partes relacionadas que se encuentran dentro de   los municipios de la región fronteriza sur.

 

08160249000000

Monto de deducciones con partes relacionadas generados dentro de los municipios de la región fronteriza sur.

 

08160250000000

Monto de deducciones con partes relacionadas que se encuentran dentro de los municipios de la región fronteriza sur.

 

08160251000000

Presentó la declaración informativa por sus operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero (para los efectos del artículo 76, fracción X de la LISR, anexo 9 de la DIM) incluyendo las operaciones con partes relacionadas residentes en territorio nacional como lo contempla el trámite fiscal 5/DEC-12.

 

 

Índice

Concepto

Datos a proporcionar

 

 

 

 

17- Datos Informativos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

Importe

 

 

 

 

Datos Informativos del contribuyente

 

 

 

 

08170000000000

Se encuentra amparado para notificación por medio de buzón tributario.

 

 

 

 

 

Datos Informativos del contribuyente como representante legal

 

 

 

 

08170001000000

Es socio o accionista de algunos contribuyentes que representa

 

08170002000000

Número de entidades en las que participa como representante legal.

 

 

Indique los cinco principales RFC de la(s) persona(s) moral(es) en las que participa como representante legal:

 

 

08170003000000

RFC 1.

 

08170004000000

RFC 2.

 

08170005000000

RFC 3.

 

08170006000000

RFC 4.

 

08170007000000

RFC 5.

 

08170008000000

Es representante legal de un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional.

 

 

 

Indique los cinco principales nombres o razones sociales de los residentes en el extranjero:

 

 

08170009000000

Nombre 1.

 

08170010000000

Nombre 2.

 

08170011000000

Nombre 3.

 

08170012000000

Nombre 4.

 

08170013000000

Nombre 5.

 

 

 

 

 

Participación de los trabajadores  en las utilidades

 

 

 

 

08170014000000

PTU generada durante el ejercicio.

 

08170015000000

PTU no cobrada en el ejercicio anterior.

 

08170016000000

PTU pagada en el ejercicio.

 

08170017000000

Renta gravable base para PTU.

 

 

 

 

 

Cifras al cierre del ejercicio  Impuesto sobre la renta

 

 

 

 

08170018000000

Deducciones autorizadas para efectos del impuesto sobre la renta.

 

08170019000000

Coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente.

 

08170020000000

Ingresos por dividendos de personas residentes en el país.

 

08170021000000

Ingresos por dividendos de personas residentes en el extranjero.

 

08170022000000

Ingresos por dividendos distribuidos que no provienen de CUFIN ni de CUFIN reinvertida.

 

08170023000000

Ingresos acumulables por la ganancia realizada que derive de fusión.

 

08170024000000

Ingresos acumulables por la ganancia realizada que derive de escisión.

 

08170025000000

Ingresos acumulables por la ganancia realizada que derive de reducciones de capital de sociedades residentes en el extranjero en las que el contribuyente es socio o accionista.

 

08170026000000

Ingresos acumulables por la ganancia realizada que derive de liquidación de sociedades residentes en el extranjero en las que el contribuyente es socio o accionista.

 

08170027000000

Pérdida deducida derivada de fusión.

 

08170028000000

Pérdida deducida derivada de escisión.

 

08170029000000

Pérdida deducida derivada de reducción de capital.

 

08170030000000

Pérdida deducida derivada de liquidación de sociedades.

 

08170031000000

Total de ingresos acumulables.

 

08170032000000

Total de ingresos acumulables obtenidos en la región fronteriza norte en el ejercicio fiscal anterior.

 

08170033000000

Saldo de CUFIN determinado para los efectos del artículo 77, quinto párrafo de la LISR.

 

08170034000000

Monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador.

 

08170035000000

Monto deducible al 47% (pagos que son ingresos exentos para el trabajador).

 

08170036000000

Monto deducible al 53% (pagos que son ingresos exentos para el trabajador).

 

08170037000000

Dividendos pagados provenientes de CUFIN y CUFINRE.

 

08170038000000

Dividendos pagados no provenientes de CUFIN ni de CUFINRE.

 

 

 

 

 

Cuenta de utilidad fiscal neta ejercicios de 2014 a 2023

 

 

 

 

08170039000000

Saldo inicial CUFIN actualizado.

 

 

Más:

 

08170040000000

Resultado fiscal del ejercicio.

 

 

Menos:

 

08170041000000

ISR (para los efectos del artículo 9, primer párrafo de la LISR).

 

08170042000000

Partidas no deducibles, excepto provisiones y reservas (para los efectos del artículo 28, fracciones VIII y IX de la LISR).

 

08170043000000

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio (para los efectos del artículo 9, fracción I de la LISR).

 

08170044000000

Efecto de impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por pago de dividendos al contribuyente LISR (para los efectos del artículo 77, cuarto párrafo de la LISR).

 

 

Igual:

 

08170045000000

Resultado positivo.

 

08170046000000

Resultado negativo (diferencia para los efectos del artículo 77, quinto párrafo de la LISR).

 

 

Más: 

 

08170047000000

Saldo inicial CUFIN actualizado.

 

 

Más:

 

08170048000000

Dividendos cobrados.

 

 

Menos:

 

08170049000000

Dividendos pagados.

 

 

 

 

 

Otros conceptos especificar:

 

 

 

 

08170050000000

(especificar).

 

08170051000000

(especificar).

 

08170052000000

(especificar).

 

08170053000000

(especificar).

 

08170054000000

(especificar).

 

08170055000000

Saldo de CUFIN total al cierre del ejercicio actualizado de los ejercicios de 2014 a 2023.

 

08170056000000

Saldo de cuenta de utilidad fiscal neta- CUFIN región fronteriza norte del ejercicio 2023.

 

08170057000000

Saldo de cuenta de utilidad fiscal neta- CUFIN región fronteriza sur del ejercicio 2023.

 

 

 

 

 

Cuenta de utilidad fiscal neta  ejercicios de 2001 a 2013

 

 

 

 

08170058000000

Saldo inicial CUFIN actualizado.

 

 

Más:

 

08170059000000

Dividendos cobrados.

 

 

Menos:

 

08170060000000

Dividendos pagados.

 

 

Más:

 

08170061000000

Actualización por inflación.

 

 

 

 

 

Otros conceptos especificar

 

 

 

 

08170062000000

(especificar).

 

08170063000000

(especificar).

 

08170064000000

(especificar).

 

08170065000000

(especificar).

 

08170066000000

(especificar).

 

08170067000000

Saldo de CUFIN total al cierre del ejercicio actualizado de los ejercicios de 2001 a 2013.

 

 

 

 

 

Cuenta de utilidad fiscal neta  ejercicios anteriores a 2000

 

 

 

 

08170068000000

Saldo inicial CUFIN actualizado.

 

 

Más:

 

08170069000000

Dividendos cobrados.

 

 

Menos:

 

08170070000000

Dividendos pagados.

 

 

Más:

 

08170071000000

Actualización por inflación.

 

 

 

 

08170072000000

Saldo de CUFIN total al cierre del ejercicio actualizado de los ejercicios anteriores a 2000.

 

 

 

 

 

Cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida

 

 

 

 

08170073000000

Saldo inicial CUFINRE actualizado.

 

08170074000000

Dividendos pagados.

 

 

Más:

 

08170075000000

Actualización por inflación.

 

 

 

 

 

Otros conceptos especificar

 

 

 

 

08170076000000

(especificar).

 

08170077000000

(especificar).

 

08170078000000

(especificar).

 

08170079000000

(especificar).

 

08170080000000

(especificar).

 

 

 

 

08170081000000

Saldo de CUFINRE total al cierre del ejercicio actualizado.

 

 

 

 

 

Saldos actualizados  (Impuesto sobre la renta)  al cierre del ejercicio de:

 

 

 

 

08170082000000

Cuenta de utilidad fiscal neta.

 

08170083000000

Cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida.

 

08170084000000

Cuenta de utilidad fiscal neta por inversión en energía renovable.

 

08170085000000

Cuenta de capital de aportación.

 

08170086000000

Impuesto al activo por recuperar de 10 años anteriores.

 

08170087000000

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

 

 

 

 

 

Comercio exterior

 

 

 

 

08170088000000

Valor declarado en aduana de importaciones definitivas.

 

08170089000000

Valor declarado en aduana de exportaciones definitivas.

 

 

 

 

 

Impuesto al valor agregado

 

 

 

 

08170090000000

IVA pagado en aduanas durante el ejercicio.

 

08170091000000

IVA causado por importación de bienes intangibles adquiridos.

 

08170092000000

IVA causado por importación del uso o goce de bienes intangibles.

 

08170093000000

IVA causado por importación de servicios.

 

08170094000000

IVA acreditable por intereses.

 

08170095000000

IVA acreditado por la importación de bienes intangibles adquiridos.

 

08170096000000

IVA acreditado por la importación del uso o goce de bienes intangibles.

 

08170097000000

IVA acreditado por la importación de servicios.

 

08170098000000

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 8%.

 

08170099000000

Total de IVA de los actos o actividades pagados a la tasa del 8%.

 

08170100000000

Valor de los actos o actividades no objeto.

 

08170101000000

Valor de los actos o actividades exentos.

 

 

 

 

 

Impuesto especial sobre  producción y servicios

 

 

 

 

08170102000000

IEPS pagado en aduanas durante el ejercicio.

 

08170103000000

Número de cigarros enajenados durante el ejercicio.

 

08170104000000

Número de cigarros importados durante el ejercicio.

 

08170105000000

Cantidad de litros comprados de gasolina menor a 91 octanos durante el ejercicio.

 

08170106000000

Cantidad de litros comprados de gasolina mayor o igual a 91 octanos durante el ejercicio.

 

08170107000000

Cantidad de litros comprados de Diesel durante el ejercicio.

 

08170108000000

Durante el ejercicio realizó venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y/o diésel.

 

 

En caso afirmativo al índice anterior deberá manifestar información en los siguientes renglones:

 

08170109000000

Cantidad de litros vendidos de gasolina menor a 91 octanos durante el ejercicio.

 

08170110000000

Cantidad de litros vendidos de gasolina mayor o igual a 91 octanos durante el ejercicio.

 

08170111000000

Cantidad de litros vendidos de diésel durante el ejercicio.

 

08170112000000

Biodiésel y sus mezclas para los efectos del artículo 16, apartado A, fracción I de la LIF 2023.

 

08170113000000

Biodiésel y sus mezclas para los efectos del artículo 16, apartado A, fracción IV de la LIF 2023.

 

 

 

 

 

Decreto de estímulos fiscales  región fronteriza norte  impuesto sobre la renta

 

 

 

 

 

Ingresos exclusivos de  región fronteriza norte  (artículos segundo y tercero del decreto)

 

 

 

 

08170114000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170115000000

Ingresos por venta de bienes intangibles en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170116000000

Ingresos correspondientes al comercio digital en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170117000000

Ingresos correspondientes por el suministro de personal mediante la subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 

 

Igual:

 

08170118000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente en la región fronteriza norte sin incluir venta de bienes intangibles y los correspondientes al comercio digital.

 

 

Entre:

 

08170119000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente.

 

 

Igual:

 

08170120000000

Proporción (expresado en porcentaje) que representen los ingresos totales de la región fronteriza norte, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal.

 

 

 

 

 

Contribuyentes que tienen su domicilio fiscal fuera de la región fronteriza norte,  pero cuenten con una sucursal, agencia  o cualquier otro establecimiento  dentro de la misma  (artículo quinto, primer párrafo del Decreto)

 

 

 

 

08170121000000

Obtuvo ingresos correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicados en la región fronteriza norte.

 

 

 

En caso afirmativo al índice anterior, deberá llenar los índices del siguiente bloque, entendiendo que se refieren a los de la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicados en la región fronteriza norte.

 

 

 

 

08170122000000

Ingresos correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicados en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170123000000

Ingresos por venta de bienes intangibles en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170124000000

Ingresos correspondientes al comercio digital en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170125000000

Ingresos correspondientes por el suministro de personal mediante la subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 

 

Igual:

 

08170126000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente en la región fronteriza norte sin incluir venta de bienes intangibles y los correspondientes al comercio digital o suministro de personal.

 

 

Entre:

 

08170127000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente.

 

 

Igual:

 

08170128000000

Proporción (expresado en porcentaje) que representen los ingresos de la región fronteriza norte, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal.

 

 

 

 

 

Contribuyentes que tienen  su domicilio fiscal en la  región fronteriza norte,  pero cuenten con sucursales,  agencias o cualquier otro  establecimiento  fuera de ella  (artículo quinto, segundo párrafo  del Decreto)

 

 

 

 

08170129000000

Obtuvo ingresos correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicados fuera la región fronteriza norte.

 

 

 

En caso afirmativo al índice anterior, deberá llenar los índices del siguiente bloque, entendiendo que se refieren a los domicilios fiscales ubicados en la región fronteriza norte.

 

 

 

 

08170130000000

Ingresos correspondientes al domicilio fiscal ubicado en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170131000000

Ingresos por venta de bienes intangibles en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170132000000

Ingresos correspondientes al comercio digital en la región fronteriza norte.

 

 

Menos:

 

08170133000000

Ingresos correspondientes por el suministro de personal mediante la subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 

 

Igual:

 

08170134000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente en la región fronteriza norte sin incluir venta de bienes intangibles y los correspondientes al comercio digital o suministro de personal.

 

 

Entre:

 

08170135000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente.

 

 

Igual:

 

08170136000000

Proporción (expresado en porcentaje) que representen los ingresos del domicilio fiscal ubicado en la región fronteriza norte, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal.

 

 

 

 

 

Determinación del crédito fiscal aplicable

 

 

 

 

08170137000000

ISR causado en el ejercicio fiscal (concepto "impuesto causado en el ejercicio" de la declaración anual, apartado "determinación del ISR").

 

 

 

 

08170138000000

Ingresos totales de la región fronteriza norte.

 

 

Entre:

 

08170139000000

Total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal.

 

 

Igual:

 

08170140000000

Proporción (expresado en porcentaje) que representan los ingresos de la región fronteriza norte.

 

08170141000000

Resultado obtenido de la operación de multiplicar el ISR causado en el ejercicio fiscal índice 08170137000000 por la proporción que representan los ingresos de la región fronteriza norte índice 08170140000000.

 

08170142000000

Crédito fiscal aplicable con base en el índice anterior (primer párrafo, artículo segundo del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte).

 

 

 

 

 

Decreto de estímulos fiscales  región fronteriza sur  impuesto sobre la renta

 

 

 

 

 

Ingresos exclusivos de  región fronteriza sur  (artículos segundo y tercero del Decreto)

 

 

 

 

08170143000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170144000000

Ingresos por venta de bienes intangibles en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170145000000

Ingresos correspondientes al comercio digital en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170146000000

Ingresos correspondientes por el suministro de personal mediante la subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 

 

Igual:

 

08170147000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente en la región fronteriza sur sin incluir venta de bienes intangibles y los correspondientes al comercio digital.

 

 

Entre:

 

08170148000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente.

 

 

Igual:

 

08170149000000

Proporción (expresado en porcentaje) que representen los ingresos totales de la región fronteriza sur, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal.

 

 

 

 

 

Contribuyentes que tienen su domicilio fiscal fuera de la región fronteriza sur,  pero cuenten con una sucursal, agencia  o cualquier otro establecimiento  dentro de la misma  (artículo cuarto, primer párrafo del Decreto)

 

 

 

 

08170150000000

Obtuvo ingresos correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicados en la región fronteriza sur.

 

 

 

En caso afirmativo al índice anterior, deberá llenar los índices del siguiente bloque, entendiendo que se refieren a los de la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicados en la región fronteriza sur

 

 

08170151000000

Ingresos correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicados en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170152000000

Ingresos por venta de bienes intangibles en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170153000000

Ingresos correspondientes al comercio digital en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170154000000

Ingresos correspondientes por el suministro de personal mediante la subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 

 

Igual:

 

08170155000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente en la región fronteriza sur sin incluir venta de bienes intangibles y los correspondientes al comercio digital o suministro de personal.

 

 

Entre:

 

08170156000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente.

 

 

Igual:

 

08170157000000

Proporción (expresado en porcentaje) que representen los ingresos de la región fronteriza sur, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal.

 

 

 

 

 

Contribuyentes que tienen  su domicilio fiscal en la  región fronteriza sur,  pero cuenten con sucursales,  agencias o cualquier otro  establecimiento fuera de ella  (artículo cuarto, tercer párrafo  del Decreto)

 

 

 

 

08170158000000

Obtuvo ingresos correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento ubicados fuera la región fronteriza sur.

 

 

 

En caso afirmativo al índice anterior, deberá llenar los índices del siguiente bloque, entendiendo que se refieren al domicilio fiscal ubicado en la región fronteriza sur.

 

08170159000000

Ingresos correspondientes al domicilio fiscal ubicado en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170160000000

Ingresos por venta de bienes intangibles en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170161000000

Ingresos correspondientes al comercio digital en la región fronteriza sur.

 

 

Menos:

 

08170162000000

Ingresos correspondientes por el suministro de personal mediante la subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 

 

Igual:

 

08170163000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente en la región fronteriza sur sin incluir venta de bienes intangibles y los correspondientes al comercio digital o suministro de personal.

 

 

Entre:

 

08170164000000

Ingresos totales obtenidos por el contribuyente.

 

 

Igual:

 

08170165000000

Proporción (expresado en porcentaje) que representen los ingresos del domicilio fiscal ubicado en la región fronteriza sur, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal.

 

 

 

 

 

Determinación del crédito fiscal aplicable

 

 

 

 

08170166000000

ISR causado en el ejercicio fiscal (concepto "impuesto causado en el ejercicio" de la declaración anual, apartado "determinación del ISR").

 

08170167000000

Ingresos totales de la región fronteriza sur.

 

 

Entre:

 

08170168000000

Total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal.

 

 

Igual:

 

08170169000000

Proporción (expresado en porcentaje) que representan los ingresos de la región fronteriza sur.

 

08170170000000

Resultado obtenido de la operación de multiplicar el ISR causado en el ejercicio fiscal índice 0170166000000 por la proporción que representan los ingresos de la región fronteriza sur índice 08170169000000.

 

08170171000000

Crédito fiscal aplicable con base en el índice anterior (primer párrafo, artículo segundo del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur).

 

 

 

 

 

Enajenación de acciones

 

 

 

 

08170172000000

Realizó enajenación de acciones.

 

08170173000000

Fecha de la operación.

 

08170174000000

Tipo de enajenación.

 

08170175000000

Otros (especificar).

 

08170176000000

Nombre de la sociedad emisora de las acciones enajenadas.

 

08170177000000

País de residencia fiscal de la emisora.

 

08170178000000

RFC o id.

 

08170179000000

Número acciones enajenadas.

 

08170180000000

Indique si obtuvo beneficio de los tratados para evitar la doble tributación.

 

08170181000000

Precio de venta.

 

08170182000000

Costo fiscal de las acciones.

 

08170183000000

Aplicó pérdidas por enajenación de acciones.

 

 

En caso afirmativo indique:

 

0817018400000

Si al cierre del ejercicio de que se trate, la contribuyente cuenta con pérdidas fiscales por enajenación de acciones pendientes de aplicar.

 

08170185000000

Monto total de las pérdidas por enajenación de acciones al cierre del ejercicio.

 

08170186000000

Importe de la pérdida por enajenación de acciones determinada.

 

08170187000000

Indique si al cierre del ejercicio de que se trate, la contribuyente cuenta con importes pendientes de acreditar por concepto de ISR pagado en el extranjero para los efectos del artículo 5 de la LISR.

 

 

En caso afirmativo indique:

 

08170188000000

Monto pendiente de acreditar.

 

08170189000000

Concepto por el que fue pagado el impuesto sobre la renta en el extranjero.

 

 

 

(Continúa en la Décima Segunda sección)